| |
|
|
| |
|
|
УСН с НДС
18.09.2013 11:23:34
|
 |
 |
Добрый день, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. При применении УСН с НДС (у ИП) налог УСН (3%) и НДС уплачиваются от валовой выручки. Момент признания - по оплате. Т.е., я так понимаю, если акты подписанные заказчиками есть, а оплата по 30.09.13г. за них не поступит, то я подаю ПУСТЫЕ декларации и по налогу по УСН и по НДС? Так? Или вообще в налоговую ничего не подаю? Заранее СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
18.09.2013 11:24:57
|
 |
 |
По ндс учитываются 60 дней.
Статья 92-1. Особенности исчисления налога на добавленную стоимость плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения
1. Плательщики налога при упрощенной системе налогообложения, применяющие этот особый режим налогообложения с уплатой налога на добавленную стоимость и ведущие учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, в соответствии с пунктом 1 статьи 291 настоящего Кодекса (далее в настоящей статье - плательщики упрощенной системы) момент фактической реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяют как приходящийся на отчетный период день зачисления денежных средств от покупателя (заказчика) на счет плательщика, а в случае реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав за наличные денежные средства - день поступления указанных денежных средств в кассу плательщика, но не позднее 60 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.09.2013 11:30:36
|
 |
 |
Акты будут от 30.09.2013г. Если их не оплатят 30.09, а например, в октябре, то налоги я уплачу в январе 2013г. Так? А что по поводу пустых деклараций, подавать?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.09.2013 11:34:39
|
 |
 |
Это при условии, что НДС - квартальный. если месячный и, например, не оплатят, то отразится в декларации за ноябрь по сроку уплаты 23 декабря. Я права?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.09.2013 11:36:13
|
 |
 |
Пустые не подают
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.09.2013 11:36:49
|
 |
 |
Акты будут от 30.09.2013г. Если их не оплатят 30.09, а например, в октябре, то налоги я уплачу в январе 2013г. Так? ______ Так.
Статья 63. Налоговая декларация (расчет) 2. Налоговая декларация (расчет) представляется каждым плательщиком (иным обязанным лицом) по каждому налогу, сбору (пошлине), в отношении которых он признан плательщиком, и при наличии объектов налогообложения в налоговом периоде, если иное не установлено настоящим Кодексом или иными актами налогового законодательства. По налогам, сборам (пошлинам), исчисляемым нарастающим итогом с начала налогового периода, налоговая декларация (расчет) представляется за отчетный период, в котором возник объект налогообложения, а также за все последующие отчетные периоды этого налогового периода, если иное не установлено настоящим Кодексом или иными актами налогового законодательства.
Если не было объектов, можете не подавать ни УСН ни НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.09.2013 11:45:40
|
 |
 |
Спасибо, просветили!
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.09.2013 11:49:14
|
 |
 |
А, еще, к вычету в моем случае можно брать только ОПЛАЧЕННЫЙ НДС? (это если бы работали по отгрузке - то все к вычету в независимости от оплаты)?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.09.2013 14:30:53
|
 |
 |
А разве вы не по отгрузке должны работать? По оплате работают только те кто ведет учет в Книге + численность -15.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
18.09.2013 14:50:39
|
 |
 |
ИПэшник ведет КУДиР и работает «по оплате».
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-9
|
|
| |
|
|