...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Зелёная 24.09.2013 9:51:43
НДС РФ декларация (вопрос внутри)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Зелёная 24.09.2013 9:51:59
Подскажите пожалуйста а то совсем запуталась, как поступаете вы. У меня импорт ввозной НДС , подаю декларация за месяц если было несколько поставок в месяц то получается одну декларация за все поставки один раз, но заявление хочу пораньше посему и плачу пораньше НДС по каждой поставке иначе не хотят делать заявление, мотивируя, что не оплачено. Теперь инспектор по импорту мне позвонила и сказала чтоб я подала не месячную декларацию по НДС РФ, а обычную квартальную ( я на квартальном НДС) с включенным блоком по НДС РФ но только за сентябрь там отразить!, а в первой части показать квартальный белорусский как положено и фигня что у нас ещё только 24 число сентября!, потом говорит в октябре подадите уточненный за квартал. Спрашивается ЗАЧЕМ на что последовал ответ а то у нас суммы задваиваются. Я не понимаю как может задвоится сумма если я подаю ежемесячный РФ а потом как положено квартальный с отключенным блоком по РФ. Может это я задурилась Помогите разобраться пожалуйста, а то ловлю шизу(((((
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 9:55:21
какая имнс?
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 9:56:47
А при чем здесь общая декларация к импорту из РФ? Я печатаю по импорту первую и последнюю страницу и все проходит.
Беларусь
Зелёная 24.09.2013 10:04:23
Борисовская ИМНС
Беларусь
Зелёная 24.09.2013 10:04:50
Совсем задурилась сижу и не знаю что делать...
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 10:12:18
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Плательщик заполняет и включает в налоговую декларацию (расчет) только те части, разделы налоговой декларации (расчета) и приложения к форме налоговой декларации (расчету), для заполнения которых у него имеются сведения.
Беларусь
Зелёная 24.09.2013 10:17:37
«Анонимно» 24.09.2013 10:12:18
___________________
СПАСИБО
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 10:18:26
Для получения заявления обычно нужна платежка, а не декларация
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 10:18:35
Инспектор права
Беларусь
Нафаня 24.09.2013 10:21:02
Я в таких случаях делала месячную декларацию по рф, т.е. сентябрь НДС РФ, сентябрь декларация, даже если месяц не закончился, а потом уже делала уточненную по окончанию месяца. и никогда вопросов не было
Беларусь
Зелёная 24.09.2013 10:24:44
«Анонимно» 24.09.2013 10:18:35
Инспектор права
________________________
Один из критериев попадания в группу риска по проверке проверки ИМНС, повторюсь ОДИН ИЗ, частая подача УТОЧНЕННЫХ деклараций, т.е если у меня в квартале будет ДЕСЯТЬ поставок т.е я ДЕВЯТЬ раз буду подавать УТОЧНЕННУЮ?? А потом ещё после закрытия квартала?
Беларусь
"Анонимно" 24.09.2013 10:31:10
«Анонимно» 24.09.2013 10:18:35
Инспектор права
_________________
На чем основана Ваша уверенность?
Беларусь
Зелёная 24.09.2013 10:58:51
Так всё таки опираться на ИНСТРУКЦИЮ?
Беларусь
КК 24.09.2013 11:41:51
У меня Минский р-н. Поставки из РФ нечасто. В прошлый квартал объяснили, что нужно подать декл. по ввозному, заполнив только вторую часть,и указав , что декл. квартальная, а за квартал подавать как уточненную и повторить цифры по РФ. В этом квартале удивляются и пришлось подать по РФ как за месяц, а потом говорят подадите обычную квартальную Спрашиваю, почему по разному подаем декларации , ответить не могут
Беларусь
Зелёная 24.09.2013 11:47:30
Помимо инструкции пока никаких обоснований. Пойти у неё на поводу, а так не хочется, и подать квартальную(
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-15 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru