| |
|
|
| |
|
|
Зелёная
24.09.2013 9:51:43
|
 |
 |
НДС РФ декларация (вопрос внутри)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Зелёная
24.09.2013 9:51:59
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста а то совсем запуталась, как поступаете вы. У меня импорт ввозной НДС , подаю декларация за месяц если было несколько поставок в месяц то получается одну декларация за все поставки один раз, но заявление хочу пораньше посему и плачу пораньше НДС по каждой поставке иначе не хотят делать заявление, мотивируя, что не оплачено. Теперь инспектор по импорту мне позвонила и сказала чтоб я подала не месячную декларацию по НДС РФ, а обычную квартальную ( я на квартальном НДС) с включенным блоком по НДС РФ но только за сентябрь там отразить!, а в первой части показать квартальный белорусский как положено и фигня что у нас ещё только 24 число сентября!, потом говорит в октябре подадите уточненный за квартал. Спрашивается ЗАЧЕМ на что последовал ответ а то у нас суммы задваиваются. Я не понимаю как может задвоится сумма если я подаю ежемесячный РФ а потом как положено квартальный с отключенным блоком по РФ. Может это я задурилась Помогите разобраться пожалуйста, а то ловлю шизу(((((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 9:55:21
|
 |
 |
какая имнс?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 9:56:47
|
 |
 |
А при чем здесь общая декларация к импорту из РФ? Я печатаю по импорту первую и последнюю страницу и все проходит.
Беларусь
|
 |
 |
Зелёная
24.09.2013 10:04:23
|
 |
 |
Борисовская ИМНС
Беларусь
|
 |
 |
Зелёная
24.09.2013 10:04:50
|
 |
 |
Совсем задурилась сижу и не знаю что делать...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 10:12:18
|
 |
 |
ИНСТРУКЦИЯ о порядке заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги покупок
ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. Плательщик заполняет и включает в налоговую декларацию (расчет) только те части, разделы налоговой декларации (расчета) и приложения к форме налоговой декларации (расчету), для заполнения которых у него имеются сведения.
Беларусь
|
 |
 |
Зелёная
24.09.2013 10:17:37
|
 |
 |
«Анонимно» 24.09.2013 10:12:18 ___________________ СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 10:18:26
|
 |
 |
Для получения заявления обычно нужна платежка, а не декларация
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 10:18:35
|
 |
 |
Инспектор права
Беларусь
|
 |
 |
Нафаня
24.09.2013 10:21:02
|
 |
 |
Я в таких случаях делала месячную декларацию по рф, т.е. сентябрь НДС РФ, сентябрь декларация, даже если месяц не закончился, а потом уже делала уточненную по окончанию месяца. и никогда вопросов не было
Беларусь
|
 |
 |
Зелёная
24.09.2013 10:24:44
|
 |
 |
«Анонимно» 24.09.2013 10:18:35 Инспектор права ________________________ Один из критериев попадания в группу риска по проверке проверки ИМНС, повторюсь ОДИН ИЗ, частая подача УТОЧНЕННЫХ деклараций, т.е если у меня в квартале будет ДЕСЯТЬ поставок т.е я ДЕВЯТЬ раз буду подавать УТОЧНЕННУЮ?? А потом ещё после закрытия квартала?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2013 10:31:10
|
 |
 |
«Анонимно» 24.09.2013 10:18:35 Инспектор права _________________ На чем основана Ваша уверенность?
Беларусь
|
 |
 |
Зелёная
24.09.2013 10:58:51
|
 |
 |
Так всё таки опираться на ИНСТРУКЦИЮ?
Беларусь
|
 |
 |
КК
24.09.2013 11:41:51
|
 |
 |
У меня Минский р-н. Поставки из РФ нечасто. В прошлый квартал объяснили, что нужно подать декл. по ввозному, заполнив только вторую часть,и указав , что декл. квартальная, а за квартал подавать как уточненную и повторить цифры по РФ. В этом квартале удивляются и пришлось подать по РФ как за месяц, а потом говорят подадите обычную квартальную Спрашиваю, почему по разному подаем декларации , ответить не могут
Беларусь
|
 |
 |
Зелёная
24.09.2013 11:47:30
|
 |
 |
Помимо инструкции пока никаких обоснований. Пойти у неё на поводу, а так не хочется, и подать квартальную(
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|