| |
|
|
| |
|
|
СТВ
15.10.2013 8:23:33
|
 |
 |
Нашла вчера ошибку в НДС в 1 квартале (переплата). Как правильно поступить: пересчитать и сдать уточненный или отнять эту сумму в этом квартале?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.10.2013 8:26:07
|
 |
 |
не заморачиваться и сдать правильно в этом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 9:33:28
|
 |
 |
если электронное декларирование, то уточненные за 1,2 квартал я б сдала и спала спокойно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 9:40:43
|
 |
 |
Если переплату Вы желаете вернуть, то только уточненный. А так это будет Вашим НЗ
Беларусь
|
 |
 |
НОП
15.10.2013 9:48:09
|
 |
 |
В фонде говорят исправлять ошибки бух справкой в том отчетном периоде, в котором выявлены, уточненных у них нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 10:34:23
|
 |
 |
В фонде говорят исправлять ошибки бух справкой в том отчетном периоде, в котором выявлены, уточненных у них нет. __ при чем здесь фонд? это налоговая
Беларусь
|
 |
 |
ВМ
15.10.2013 10:39:06
|
 |
 |
Так Декларации уточненные за текущий год тоже не подают, а отразите в Разделе 5 суммы переплаты
Беларусь
|
 |
 |
НОП
15.10.2013 10:40:23
|
 |
 |
В фонде говорят исправлять ошибки бух справкой в том отчетном периоде, в котором выявлены, уточненных у них нет. __ при чем здесь фонд? это налоговая _____________ Ой, ссори, это я про отчет в фСЗН отвечала... Или топики перепутала или крыша поехала.. Простите)))
Беларусь
|
 |
 |
СТВ
15.10.2013 12:10:31
|
 |
 |
Спасибо всем
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|