...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Марьяна 15.10.2013 9:37:07
в январе везли товар (импорт), растаможили, заплатили НДС, после взяли его к вычету. В июне принято решение перевести этот товар в основные средства организации. Надо ли было в налоговой декларации в разделе «Справочно» I раздела показывать сумму НДС в строке : «в том числе суммы НДС по создаваемым, вновь приобретаемым (ввезенным) ОС, НМА» ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Марьяна 15.10.2013 10:17:16
up
Беларусь
"Анонимно" 15.10.2013 12:37:21
up
Беларусь
Анонимно 17.10.2013 9:14:12
У меня такая же ситуация, тоже думаю как правильно . Ведь НДС уплаченный по ввозе отражается по другому субсчету(18,4,а по ОС 18,1) Так вот и вопрос сторнировать по 18,4 и переносить по 18,1 или оставить как есть?
Беларусь
Анонимно 17.10.2013 16:04:58
up
Беларусь
Марьяна 17.10.2013 16:56:39
о! я уже не одна! Подскажет, может быть, кто-нибудь?
Беларусь
"Анонимно" 17.10.2013 17:43:33
Зачем вам это? Показывать по ОС имеет смысл когда ндс к зачету больше начисленного.
Беларусь
Анонимно 18.10.2013 12:07:11
Зачем вам это?
________________________

Да чтобы правильно было!!! Вот зачем нам это.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 12:51:48
Что вы хотите сторнировать? НДС поступил в январе, к вычету уже взяли. Все - вопрос закрыт. Нечего сторнировать. А с товаром можете делать что хотите - хоть в материалы, хоть в основные.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-8 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru