| |
|
|
| |
|
|
ИП
15.10.2013 10:11:44
|
 |
 |
ИП работает по подоходному налогу, продает мебель под заказ физ. лицам с использованием банковского кредита. Деньги по кредитному договору поступили на счёт ИП 28.08.2013г., а мебель покупатель получит только в октябре. На доходы поступившую сумму надо ставить в августе или октябре? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.10.2013 10:37:11
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Антик
15.10.2013 10:48:29
|
 |
 |
в октябре
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 11:09:26
|
 |
 |
.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 11:11:20
|
 |
 |
в августе как предоплата, в октябре на доходы.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
15.10.2013 11:43:59
|
 |
 |
Прошу прощения, что вклинюсь. Похожий вопрос. Если ИП отгрузил товар в сентябре, получил за него часть оплаты в сентябре, а остальное - в октябре. Что является базой для расчета НДС и подоходного в сентябре? Частичная оплата? Если можно, ткните носом в нормативку.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:42:21
|
 |
 |
нормативка - НК РБ
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:46:53
|
 |
 |
«Анонимно» 15.10.2013 12:42:21, спасибо большое за иронию. Надеюсь на более отзывчивых коллег, т.к. не могу определиться вот с чем. При общей системе у ИП НДС считается по отгрузке (ст.100). Подоходный - по оплате (ст.172). Но остался вопрос о том, какой НДС брать к вычету при исчислении подоходного - от оплаченной или отгруженной суммы?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 12:49:31
|
 |
 |
какой ндс вы собираетесь брать для подоходного? где ндс и где подоходный.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 13:08:33
|
 |
 |
какой ндс вы собираетесь брать для подоходного? где ндс и где подоходный. _______________________________ Там, где идет речь про индивидуальных предпринимателей.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 14:59:00
|
 |
 |
не автор 15.10.2013 11:43:59 -- Я думаю так - Ндс в сент. (по отгрузке), для подох. в сен. в части полученной оплаты, и на проф вычет покупную стоимость в части отгруж. и оплачено.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
15.10.2013 16:24:05
|
 |
 |
Спасибо Анонимно 15.10.2013 14:59:00 за Ваше мнение! Согласна с Вами. Единственное дополнение по НДС рассудила так: согласно п.15 ст.169 НК «Прочие расходы учитываются в составе расходов (если иное не установлено в настоящем пункте) в размере их фактической оплаты в том периоде, в котором они произведены. При наличии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин) расходы на ее погашение учитываются в составе расходов в пределах фактически погашенной задолженности и в тех отчетных периодах, в которых плательщик погашает указанную задолженность.» Из этого мне кажется следует вывод, что НДС нужно брать на профвычет в размере оплаченного в бюджет (в пределах начисленного, конечно же).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно" 15.10.2013 14:59:00
15.10.2013 16:46:14
|
 |
 |
НДС нужно брать на профвычет ----------- НДС не берётся на проф. вычет - для подоходного налога все суммы берутся без Ндс, в стр.1 по п/н будет то что отгружено и оплачено покупателями - 20% + внер.доходы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2013 16:47:21
|
 |
 |
«Анонимно» 15.10.2013 14:59:00 15.10.2013 16:46:14 НДС нужно брать на профвычет ----------- НДС не берётся на проф. вычет - для подоходного налога все суммы берутся без Ндс, в стр.1 по п/н будет то что отгружено и оплачено покупателями - 20% + внер.доходы --------------- Это если режим п/н +НДС
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|