Чего-то не поняла.. У нас есть реализация без НДС, соответственно, распределение вычетов. Т.е. часть вычетов уходит на затраты, а часть остается «для зачета». В стр.15 декларации должна стоять сумма «для зачета», а в разеделе IV (др.сведения) - вся сумма вычетов (и на затраты, и для зачета). Я правильно понимаю?