...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 18.10.2013 7:17:34
Если вы используете льготу по НДС согл. п.1.16 пункта 1 статьи 94 (численность инвалидов свыше 50%) при использовании расчетной ставки НДС, что пишете в приложении 1 к налоговой декларации и как вы одолеваете эту высшую математику? Помогите, плиз, мозг вытекает уже...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.10.2013 8:56:51
плиз...
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 9:24:09
ап
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 13:00:50
1
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 13:08:49
неужели совсем никто?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 13:25:03
то и пишите, ссылка на этот пункт и сумма которая освобождается. Если у вас ЭД, там выбор ссылок.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 13:44:39
А как написать сумму, если учет сумовой? Тут все в куче: и то что не высвобождается, и что высвобождается
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 13:48:05
А что за приложение 1 , если не секрет?
Беларусь
могу разобраться 18.10.2013 13:48:06
что такое суммовой учет? Учет выручки по такой деятельности должен вестись раздельно
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 13:50:31
Учет выручки по такой деятельности должен вестись раздельно

А как его раздельно вести , на отдельном субсчете по К 90?
Беларусь
могу разобраться 18.10.2013 13:58:41
А это как организуете
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 14:01:51
У нас изначально только 20% и было. А потом вот появились они со своим «Без НДС». Как можно вести раздельный учет, если наименований тыща? Поделитесь мыслями.
Беларусь
могу разобраться 18.10.2013 14:12:07
а вы хоть сертифик на тов, раб, услуги собственного производства сертификат получили? если нет- никакого освобождения
Беларусь
Автор 18.10.2013 14:20:20
Мы - розничное предприятие. Получает товар с волшебной пометкой «согл. п.1.16 пункта 1 статьи 94» и без НДС в ТТН. Всвязи с этим перешли на сумовой учет (правда, потом еще и 10% прибавилось). Вот пришел товар и я с наценкой на 41 счет вешаю. Получаю реализацию в конце месяца, в т.ч. товара без НДС. считать товар никто не считает, в тетрадочку никто ничего не пишет. Всю сумму выручки пишу в декларации в стр. 10 (по розничным ценам), Расчет реализованного НДС расчитываю в таблице. Неужели отдельно надо вести?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 14:21:42
Из-за сэкономленых 5-и копеек проблем не оберешься!
Беларусь
могу разобраться 18.10.2013 14:26:36
т.е. вы купили товар без ндс. Вы его продаете, но это же не значит что вы должны пользоваться этой льготой. Вот если бы вы его использовали в работе и перевыставляли заказчику - то тогда было бы без ндс.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 14:29:22
Если Вы приобрели товар с оосвобождением от инвалидов , то не надо никакого сертификата , как тут пишут и смело можете его продавать тоже без НДС - льгота сквозная , только Вы тоже указываете основание освобождения в накладных. Никого не слушайте . А можете и с НДС , тогда никакого распределеняи вычетов.
Беларусь
Автор 18.10.2013 14:32:02
Насколько я понимаю - не должны, но имеем право. Директор уперся: «Хочу цену без НДС формировать!» И все тут! И формирует. И продаем этот товар без НДС. А я сижу и рыдаю.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 14:33:12
«Анонимно» 18.10.2013 14:29:22

Ой блин , вы ж розница , а я для опта наваяла)))
Ну все -равно можно продавать без НДС по этой льготе и в розницу.
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 14:34:50
Так что же получается? Я должна отдельно выручку от этого товара учитывать и отдельно на 90-м счете вести? а остальная выручка будет расчетная ставка, но уже без нее. Мне становиться как-то не по себе. Бывали ТТН, где товар с НДС и без НДС поступал. Пойду накапаю валерьяночки...
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2013 14:35:59
Что за распределение вычетов? это в опте?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-31

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru