| |
|
|
| |
|
|
НДС
21.10.2013 9:31:04
|
 |
 |
подскажите добрые люди, так получилось что в первый раз в декларации по НДС в строке 17в отрицательная сумма, вопрос мне так и прописывать цифру с минусом, или СТАВИТЬ НОЛЬ, ИЛИ УДРАТЬ МИНУС , А ЦИФРУ ОСТАВИТЬ? СПАСИБО
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.10.2013 9:36:16
|
 |
 |
очень нужно, знакомые говорят что с минусом инспектор не принимает
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 9:48:17
|
 |
 |
лучше уДрать от НДС:-)))) Ну а если серьезно, то оставить все как есть.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 9:53:01
|
 |
 |
инспектор разворачивает отчет, говорит что отрицательное число не писать, как быть
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 9:55:27
|
 |
 |
идите сдайте в приемную, пусть на вашем экземпляре поставят штамп о приеме.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 9:57:08
|
 |
 |
все зависит от того что было в предыдущем периоде. Если у вас просто нарастающим НДС к уменьшению по сравнению с прошлым периодом то с минусом будет. Если вы нахимичили и наставили вычетов больше чем начисленного налога то не должно быть минуса)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 9:58:21
|
 |
 |
Если вы нахимичили и наставили вычетов больше чем начисленного налога то не должно быть минуса)
Кстати , Вы вычеты брали в пределах начисленного или все , что было забрали? А нулевой ставки нет?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
21.10.2013 10:03:20
|
 |
 |
в предыдущем периоде было к уплате 800тр, а в этом получается пере плата, по- этому и выскакивает у меня минус
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:12:49
|
 |
 |
Минус не должен быть, остается 800 тысяч за прошлы период, а за этот 0
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:23:28
|
 |
 |
Минус не должен быть, остается 800 тысяч за прошлы период, а за этот 0 ============ в банке работаете?))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:27:45
|
 |
 |
800 тысяч переплаты в декларации не видно!!! У вас должно стоять к уплате 0. А в карточке лицевого счета будет видно, что у вас переплата.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:41:52
|
 |
 |
Если есть обороты по ставке 0% (т.е. экспорт), то «-» очень даже может быть: НДС к возврату из бюджета. Если НДС берётся к вычету в пределах реализации, то к уплате будет 0. Вычеты, которые превышают НДС от реализации преходят на следующий период. Не можете разобраться - подойдите в ИМНС к инспектору
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:43:15
|
 |
 |
Если вычеты превышают сумму начисленного НДС по реализации то в строке 15в нужно ставить сумму вычетов не выше суммы НДС начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:45:58
|
 |
 |
У меня так же - к вычету не более начисленного по реализации но по стр. 17в-с минусом,так как к зачету за 3квартал более чем начисленного за квартал . Итог -переплата.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:47:11
|
 |
 |
Переплата должна висеть на счете 18.2, а не 68.2.1, на 68.2.1=0 и в декларации 0.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 10:49:03
|
 |
 |
Переплата должна висеть на счете 18.2, а не 68.2.1 _______ Интересно, как это переплата на восемнадцатый счёт попадает?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 11:04:34
|
 |
 |
«Анонимно» 21.10.2013 10:47:11 Переплата должна висеть на счете 18.2, а не 68.2.1, на 68.2.1=0 и в декларации 0. ___________________________
Вы бух или работник ИМНС? Очень не повезло работодателб с вами. У автора за 2 квартала НДСа по реализации было больше , чем вычетов в КП (кто ведет, тот же 18 (субсчет у каждого свой - кто не ведет.) В третьем квартале у нее входного НДС Столько, что равен НДС по реализации за ВСЕ 3 квартала, а может и больше. Так по вашей логике имея кучу входного НДС лна поставит меньшеую сумму вычетов , не равную сумме реализации, чтоб в стр 17 было 0? Очень не повезло работодателб с вами.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.10.2013 11:05:26
|
 |
 |
«-» может быть!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-17
|
|
| |
|
|