...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 25.10.2013 13:12:28
помогите!!! По заполнению декларации по НДС ( у нас опт осн), Я ввожу товар из РФ и Польши, уплачиваю ввозной НДС беру на вычеты, а в декларации как отразить? Это будут вычеты или как оплата? В какой строке отразить НДС ввозимый?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.10.2013 13:13:58
в 15 -й, где и все вычеты
Беларусь
Автор 25.10.2013 13:16:12
Благодарю!!! Сегодня понесу уточненный, я ставила в оплату, а надо в вычеты. И что мне за это будет?
Беларусь
"Анонимно" 25.10.2013 13:17:32
За уточненный - ничего.
Беларусь
"Анонимно" 25.10.2013 13:19:25
автор, не подскажите какая строка в декларации предусмотрена под «оплату»?
Беларусь
молодо-зелено 25.10.2013 13:28:18
Из Польши ввозного нет, уплаченный НДС на таможню сразу попадает в книгу покупок (18-42/51), т.е. на вычет.
Беларусь
Автор 25.10.2013 13:54:51
У меня тоже вопрос в какой строке правильно поставить оплаченный НДС, за предыдущий период.
Беларусь
"Анонимно" 25.10.2013 13:59:09
автор нет такого понятия в декларации как «оплаченный НДС», что вы аообще имеете в виду?
В декларации НАРАПСТАЮЩИМ пишут НДС по реализации, потом стр 15 НАРАСТАЮЩИМ вычеты (согласно НК), а потом считается сумма налога (строки 16).
А вот строки 17 внимательно почитайте , что в скобочках стоит в стр 17В. Там чистая арифметика.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru