...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
45 счет Закрытие 02.12.2013 16:14:04
Подскажите, на 45 счёте зависли неоплаты покупателей! В 2012 году работали «по оплате»! Суммы так и останутся неоплаченными! Что с ними делать?! Как правильно закрыть?!!! Пожалуйста!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Красный Лис 02.12.2013 16:27:23
Всю неоплаченную отгрузку 2012г. необходимо 31.12.2013 отразить как реализацию.
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:37:23
Их надо было закрыть до 31.03. и заплатить налоги как по отгрузке
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:40:45
Так НДС начислен 28.02.13 по декабрьским неоплаченным отгрузкам и оплачен уж давно!!! по налогам нет вопросов!
Отражаю как реализацию, а по расчетам с этими неплательщиками как быть?! И можно пример проводки, плиз?!!!
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:42:04
Их надо было закрыть до 31.03. и заплатить налоги как по отгрузке
_______
это по НДС. А по прибыли 31.12.13
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:43:41
НДС 60 дней - начисление в феврале, а не в марте!
Беларусь
Дана 02.12.2013 16:50:43
думаю, 31.12 Д62К90, Д90К45 вот и 45 закрылся, и покупатели никуда не делись. ждем оплаты
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:51:27
Да, эти суммы нужно 31 декабря отразить, как реализацию.
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:54:18
Спасибо!!!
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2013 16:57:54
Причем тут налоги на пибыль, НДС и так далее. По окончании 1 го кв все с 45 счета надо закинуть в 62 и дальше забыть про 45 счет вообще. На 45 ведь по клиентам не было расшифровки в аналитике ( ну если не считать какой-нибудь экселевский файл), а 62 сразу все отобразит
Беларусь
Лёля 02.12.2013 16:59:25
По окончании 1 го кв все с 45 счета надо закинуть в 62 и дальше забыть про 45 счет вообще.
______________
По окончании 2013 года, а не 1-го квартала.
Беларусь
БТР 02.12.2013 20:33:30
Да, именно в этом году до 31.12.2013года надо СДЕЛАТЬ ВСЕ ТАКИЕ ЖЕ проводки как если бы товар оплатили.Если у вас 1С -проще всего скопировать проводки с документа, которым вы ЗАКРЫВАЛИ оплату и реализацию в прошлом году.Потом распечатать оборотно-сальдовую ведомость по 45 счету и забалансовому(как он у вас там ОС или ОТ? называется) и ручной операцией закрыть каждый документ и каждого партнера.
Беларусь
"Анонимно" 03.12.2013 10:52:14
БТР - СПС!!!)
Беларусь
не автор 03.12.2013 11:13:27
НДС с к 97 в Д 90 по неоплаченным остаткам списать, да?
Беларусь
"Анонимно" 03.12.2013 11:44:17
получается, что да.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru