...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Экспорт в декабре 19.12.2013 21:36:41
Помогите мне бедной начинающей! только открылись (ЕСН, очет ежемесячный, только экпорт РФ, на территории РБ релизации нет и не планируется) Первая сделка 16.12.13 приобрели товар в РБ, НДС входящий 60 млн., завтра отгружаем в Россию, директор напрягает по возврату из бюджета НДС, когда и какую сумму я смогу вернуть из бюджета, заявление от россиян я получу уже в 2014г., висит входящий НДС 60 млн на 01.01.14, могу ли его к вычету в декларации отразить уже в январе 2014, проясните меня, грамотные бухгалтера!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.12.2013 21:41:12
Пока не будет реализации - никаких вычетов и возвратов НДС у Вас не будет. А реализацию по ставке 0% Вы сможете отразить только после получения заявления о ввозе от россиян (где-то в феврале-марте), и только после этого сможете сделать возврат НДС. И молитесь, чтобы россияне вообще Вам это заявление предоставили (часто бывает и обратное), иначе Вам через 180 дней самим этот НДС начислять и платить надо будет, тогда уж ни о каких возвратах речи нет.
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2013 21:51:45
пока у вас 0 ставка не пройдет по декларации после того как появиться заявление от россиян вы ничего не вернете. Более того после подачи декларации с 0 ставкой и одновременно заявления на возврат у ИМНС будет 35 дней для возврата) и могут прийдти с проверкой предварительно)
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2013 22:19:54
т.к. заявление (подтверждение) от россиян это уже будет в 2014 году, а что с НДС входящим по приобретенному товару в декабре 60 млн, в налоговой декларации за декабрь 2013 или уже в январе 2014 я могу отразить в вычетах.
Беларусь
"Анонимно" 19.12.2013 23:05:36
в разделе справочно отразите вычеты, все остальное будет пусто
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 13:27:27
а можно уже в январе, феврале 2014 когда уже будет заявление вычеты 60 млн отразить?
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 13:35:06
Когда будут у Вас на руках все доки согласно Протокола об уплате косвенных налог в ТС , то в декларации по НДС отразите свой оборот в 1 разделе по ст.0% и вычеты 60 млн , напишите заявление на возврат и ждете денег от бюджета в сроки , установленные НК.
Беларусь
Ева 20.12.2013 13:53:37
А что за система ЕСН?
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 13:55:53
Пока не будет реализации - никаких вычетов и возвратов НДС у Вас не будет.
________________
Про какие вычеты вы имеете в виду? Или я что-то не понимаю, или вы вводите людей в заблуждение.
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 13:56:28
Или я что-то не понимаю

Не понимаете!
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 13:56:28
Единая Система Налогов? Вы че не знали, деревняяяя
Беларусь
Ева 20.12.2013 14:02:29
«Анонимно» 20.12.2013 13:56:28
Единая Система Налогов? Вы че не знали, деревняяяя
------------
От i прауда Ваша...ня ведала гэткай сiстэмы падаткаабкладання...сапрауды - сяло :))))))))))
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 14:15:32
Или я что-то не понимаю

Не понимаете!

------------------
Вы хотите сказать, что если я купила товар в РБ, а потом полностью или частично продала его на экспорт, то входной НДС я не могу взять в зачет?? Поясните плиз. для особо непонятливой.
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 14:16:30
Поясните плиз. для особо непонятливой

Надоело , читайте НК и Протокол
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 14:21:28
Поясните плиз. для особо непонятливой

Надоело , читайте НК и Протокол
________________
Мдя...
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 14:21:33
Или я что-то не понимаю

Не понимаете!

------------------
Вы хотите сказать, что если я купила товар в РБ, а потом полностью или частично продала его на экспорт, то входной НДС я не могу взять в зачет?? Поясните плиз. для особо непонятливой.
------------
ждите заявления от РФ
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 14:32:44
о входной НДС я не могу взять в зачет??
______________________
вам сказали выше - декларация за 2013 будет пустая, только в разделе Справочно отразить входной ндс,

Вы хотите сказать, что если я купила товар в РБ, а потом полностью или частично продала его на экспорт, то входной НДС я не могу взять в зачет??
_______________
когда получите из рф заявление об уплате косв.налогов - отражаете реализацию в декларация строка 6, распределяете налоговые вычеты (полученный в рб ндс)и, т.к. реализации в рб у вас нет, эта сумма будет полностью к возврату из бюджета по вашему заявлению,
так что теперь трясите как грушу ваших партнеров в рф
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 14:35:23
по вашему заявлению

Короче скоро сказка сказывается , да не скоро НДС возвращается)
Беларусь
Тутэйшы 20.12.2013 14:49:20
Возврат НДС может быть произведен только в случае уналичия превышения вычетов по НДС над суммой НДС, ичсчисленной от реализации, при отражении данных оборотов в декларации по НДС.
Выручку от реализации в бухучете на сч90 вы отразите сразу- после отгрузки. А для отражения оборотов в декларации по НДС по ставке 0% при отгрузке в РФ и Казахстан, необходимо как минимум получить подтверждение (Бумажное-вами или в электроном виде-через ИМНС вашу)об уплате вашим покупателем НДС по ввозу на территорию РФ,которое он вам обязан выслать (вы получить) не позднее 180 дней со дня отгрузки. Таким образом выручка у вас в бухучете будет за декабрь, а оборота в декларации по НДС по ставке 0% еще нет. Таким образом ваш входной НДС к вычету временно зависнет на сч18.
Кажется понятно объяснил?
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 15:46:37
ап
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2013 16:19:06
Запутали совсем? Вам нужно изучить НК БР внимательно. Там и про зачёт и про всё прочее. Кратко: реализация для НДС - это когда отгружено (в стандартном случае),но в случае реализации по ст. 0% (т.е. экспорт) обороты по ставке 0% отражают только с случае подтверждения экспорта в течение 180 дней с момента отгрузки, в частности в случае реализации в РФ это - заявление о ввозе в электронном виде (приходит на ИМНС из РФ)+ на бумажном носителе присылет вам из РФ покупатель, вы берёте эти заявления и отмечаете в своей налоговой (ставят штамп и подпись). Если в течении 180 дней с момента отгрузки в РФ подтверждение экпорта не получите - отразите отгрузку по ст. НДС 20%. Если в декабре реализация была только на экспорт, но в декларации реализации по НДС у вас вообще не будет. Вычеты по входному НДС в стандартном случае (про сверх реализации читайте в НК, на ставку НДС 0% в том числе) беруться в пределах реализации, потому вам и писали, что вычеты вы отражаете в декларации спавочно, а к уплате НДС не будет. Всё очень просто, когда разберётесь, и очень запутанно, когда этого не делал... Совет - очная консультация с опытнвм бухом, дабы не наломать дров
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-22

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru