...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Татьяна 08.01.2014 17:14:22
перешли на УСН без НДС (с ОСН).
импортируем материалы. приходуем. начисляем НДС РФ. Раньше его брали в зачет, а теперь куда?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ямайка 08.01.2014 17:15:45
на увеличение стоимости материалов
Беларусь
"Анонимно" 08.01.2014 17:16:45
спасибо!
а каким образом в 1С это сделать?
Беларусь
"Анонимно" 08.01.2014 17:20:30
выберите =НДС сверху 20%=, и вводите как обычно.
Беларусь
Татьяна 08.01.2014 17:23:24
в «поступлении мат-в» в «приходной накладной» вводить мат-лы из РФ с НДСом? так будет же не так как в первичном доке.
Беларусь
Денис 08.01.2014 17:34:00
на затраты списывайте входящий ндс одной строкой, хотя лучше конечно его относить на увеличение стоимости материалов, пропишите в учетной политике куда вы будете этот ндс относить.
Беларусь
"Анонимно" 08.01.2014 17:40:54
на затраты списывайте входящий ндс одной строкой

так было бы удобнее, конечно. достаточно в учетке прописать?
Беларусь
Денис 08.01.2014 21:54:02
«Анонимно» 08.01.2014 17:40:54

на затраты списывайте входящий ндс одной строкой

так было бы удобнее, конечно. достаточно в учетке прописать?
__________________
надо еще прочитать инструкцию по бухучету запасов, в консультанте есть, что там указано по поводу входного ндс.
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2014 0:54:56
Однозначно на увеличение стоимости активов!!! по законодательству РБ!!!
Беларусь
Татьяна 09.01.2014 9:32:34
так всё же на увеличение стоимости?
так не пойдёт же 60 счет. и в актах сверки будет ерунда, если вводить в накладной + НДС 20%.
помоите! кто как делает?
Беларусь
Ямайка 09.01.2014 9:39:31
Может попробуйте через документ в 1с «дополнительные расходы». Туда обычно отражают транспорт, пошлину, сбор, услуги тамож.агента. Может быть, и НДС распределиться как надо. Там просто одной строкой на материалы уйдет вся сумма ндс, а программа распределить на все пропорционально
Беларусь
Татьяна 09.01.2014 9:46:03
у меня по 70-80 накладных в месяц, в каждой до 50 позиций, с разным количеством, не представляю, как это пропорционально распределить?
и в инструкции не могу найти.
кто говорил, что «однозначно» на увеличение стоимости, не подскажете - где это закреплено?
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2014 9:48:05
в НК
Беларусь
Татьяна 09.01.2014 9:53:26
в НК

видно у меня передоз от информации (
перечитала всё, и не вижу. не можете поконкретнее указать.
спасибо большое!
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2014 10:16:03
Вопрос: Частное унитарное предприятие, занимающееся розничной торговлей, перешло с применения упрощенной системы налогообложения на общеустановленный порядок. В период работы по упрощенной системе налогообложения без НДС по приобретенным товарам сумма НДС оплачивалась вместе со стоимостью товара и относилась на ее увеличение.
Беларусь
Татьяна 09.01.2014 10:19:01
не спасает меня ваш вопрос (
мы оказываем услуги, для этого импортируем из РФ материалы.
неужели я обязана увеличивать ст-ть на сумму НДС РФ?
перерыла НК - не нахожу (
подсобите, прошу!
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2014 10:24:09
А куда вы хотите этот НДС отнести?
Беларусь
Татьяна 09.01.2014 10:24:53
А куда вы хотите этот НДС отнести?

я хочу сделать правильно, но не знаю как.
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2014 10:28:18
Татьяна, распределить на стоимость материалов. Документом «дополнительные расходы» в журнале где услуги разносите с 76 счета-само распределит пропорционально стоимости. Начислите Д76К68, распределите Д10К76 -всё красиво будет.
Беларусь
"Анонимно" 09.01.2014 10:28:41
статья 106 пункт 7
Беларусь
Татьяна 09.01.2014 10:36:18
статья 106 пункт 7
-----------
спасибо, а я в УСН рылась...

Документом «дополнительные расходы» в журнале где услуги разносите с 76 счета
--------
видимо мне пора завязывать с б/у, не нахожу я такой док в своей 1С.

всем большое спасибо!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-21

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru