...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Елена 17.01.2014 15:10:16
нашла небольшую ошибку по вычетам по НДС в 3кв.(учла 2 раза одно и то же, короче получилось завысила). А в 4кв.по НДС перебор реальный, т.е. по нарастающему получается к уплате ничего нет. Мне получается только пеню нужно платить?? или все равно те недоплаченные копейки тоже?? и как эта пеня считается? Большое всем спасибо! Прошу не оставьте без ответа!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.01.2014 15:23:28
Вы же в декларации показываете нарастающим итогом, получается в декларацию за 4 квартал уже вошла недоплаченная сумма ( то есть ваша переплата за 4 квартал уменьшилась на недоплату за 3). Где сведения о недоплатах ставите за сентябрь нужную сумму. Пеня считается за день просрочки начиная с того дня, когда надо было заплатить, то есть с 23 октября пошла просрочка. Лучше сумму пени уточните у инспектора.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru