| |
|
|
| |
|
|
Лена
21.01.2014 8:21:42
|
 |
 |
мучают сомнения... Прошу проверьте. Есть выручка без НДС и с НДС и есть НДС от приобретения ОС. НДС по ОС не участвует в распределении по удельному весу пропорционально выручке, а весь ложится в зачет, + к нему добавляется остальной уже распределенный НДС?? Правильно ведь?? СПАСИБО!!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.01.2014 8:50:25
|
 |
 |
Верно
Беларусь
|
 |
 |
Gala
21.01.2014 9:04:59
|
 |
 |
а весь ложится в зачет, + к нему добавляется остальной уже распределенный НДС?? Правильно ведь?? СПАСИБО!!++++++++++++ Не совсем. Сначала (в первую очередь) вычитаете распределенный, а затем, во ВТОРУЮ очередь- вычет по ОС , но не более остатка НДСа к уплате.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2014 9:36:03
|
 |
 |
Я распределяю ндс по ОС на 10 и 20%. Разве не правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Gala
21.01.2014 9:58:03
|
 |
 |
«Анонимно» 21.01.2014 9:36:03
Я распределяю ндс по ОС на 10 и 20%. Разве не правильно? ------------- Правильно, почти. Долю на 10% вычитаете без ограничений, а приходящуюся на 20 - с учетом начисленного. (Стопудово бить в грудь не буду, давно такая ситуация была, может что и запамятовала). У автора- БЕЗ НДС! Там - на затраты относить или не относить, вот в чем вопрос.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2014 10:13:10
|
 |
 |
Понятно, спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|