| |
|
|
| |
|
|
Мила
21.01.2014 20:03:34
|
 |
 |
Была корректировка таможенных платежей, оплачено обеспечение. Сейчас пришла откорректированная ИМ-ка на сумму обеспечения (там прописаны суммы тамож.пошлины и таможенного НДС). Куда их отнести, если товар частично реализован (процентов на 80) ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
аноним
21.01.2014 20:33:12
|
 |
 |
Пошлину на 90-ый - в 41-й вы ее уже не денете, а Ндс - в зависимости от того, был ли Ндс на выходе.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2014 20:43:00
|
 |
 |
Распределите на товар, 80% спишите, 20% на 41-м останется.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.01.2014 22:50:44
|
 |
 |
Пропишите в УП, что пошлины после получения товара- на издержки
Беларусь
|
 |
 |
Мила
22.01.2014 7:40:43
|
 |
 |
спасибо большое! А можно и пошлину и НДС на затраты? Когда оплачивали, не было разделения, оплата была общей суммой по коду 900 (обеспечение), а в уже скорректированной ИМ-ке разделили сумму на пошлину и НДС. Дело в том, что эта корректировка получена вчера за товар, который оприходован в прошлом году, декларацию по НДС я сдала 20-го числа и уточненную не хотелось бы подавать...
Беларусь
|
 |
 |
Мила
22.01.2014 14:26:03
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
Краля
22.01.2014 14:28:06
|
 |
 |
возьмете к вычету НДС в 2014г.
Беларусь
|
 |
 |
Ларри Флинт
22.01.2014 14:32:58
|
 |
 |
и уточненную не хотелось бы подавать... ____________________ Хохот в зале.... Милочка, а вас не смущает, что вы разбазарите тем самым денежки конторы? НДС то к вычету можно было взять.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|