...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Cve 04.02.2014 14:09:00
Перехожу с книги при УСН (по оплате)на бухучет (по отгрузке). На начало года имеются оказанные, но не оплаченные услуги (допустим, 100 млн.). Как правильно поставить на учет это сальдо (в разрезе контрагентов), чтобы затем, по мере оплаты отразить в выручке. Подскажите, какие будут проводки. Совсем запуталась и никак не могу сообразить, как сделать так, чтобы и на выручку попало, и задолженность закрылась. Помогите разобраться.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Cve 04.02.2014 15:42:09
Подниму. Очень нужна помощь.
Беларусь
"Анонимно" 04.02.2014 16:07:43
Д62К90 - 100 млн.- выручка ( уточните в связи с вашей реорганизацией эта проводка на 31.12.2013 или на 01.01.2014)
По мере оплаты Д51К62
Беларусь
"Анонимно" 04.02.2014 16:23:15
До момента поступления выручки дебиторка висит «за балансом». В 1с вы ее никак не внесете. Хотя многие программы имеют забалансовые буквенные счета, вот там оня и может числиться.
А уже 62/90 будете делать, когда придут деньги.
Беларусь
TSH 04.02.2014 16:34:40
Для этой цели используется ведомость №16-В (для учета реализации) бланк можно взять в интернете.В программе 1-с используются забалансовые буквенные счета.
Беларусь
Cve 04.02.2014 18:37:05
на начало ведения бухучета я должна отразить дебиторскую задолженность - она ведь есть, в начальном балансе я также должна показать. Если я отражу ее на Д-те сч.62 , то по мере оплаты я должна учесть выручку К-т 90.1 и закрыть оплату Д-т сч.51 и закрыть задолженность К-т сч.62. дело не в 1 с, а как вообще это сделать.
Беларусь
"Анонимно" 05.02.2014 11:18:30
хх
Беларусь
Кроша 05.02.2014 11:31:55
ввод остатков делайте через 00 счет. покупную стоимость отгруженных товаров вешайте на 45-тый в корреспонденции с 00 (Д-45К-00), и на забалансовый ОС (отпускная стоимость) все в разрезе дебиторов и договоров(накладных)
Беларусь
Cve 05.02.2014 11:37:41
У меня не товары , а услуги. Покупной стоимости нет. И 1с тоже на этой фирме нет.
Беларусь
Кроша 05.02.2014 12:32:14
не, ну если 1с нет тогда беда канеш. (утрирую) Пока вам не оплатили, вы в любом случае, кроме как в 16-й ведомости нигде не отразите.
Беларусь
Cve 05.02.2014 15:25:23
Т.е. составляю начальный баланс на 01.01.14 я могу эту задолженность нигде не показать? мне что-то кажется , что нельзя ее не показывать.
Беларусь
"Анонимно" 06.02.2014 13:24:44
А где вы хотите ее показать
Беларусь
Cve 06.02.2014 17:54:51
Вот этого я и не знаю
Беларусь
БТР 06.02.2014 18:07:18
Составляя баланс вы покажете эту задолженность по д62 счета, но переходя на бухучет вы 31.12.13 должны не получая денег включить эти суммы в выручку и заплатить налоги. Ибо вся страна в 2013году работает по отгрузке. а не по оплате
Беларусь
Cve - БТР 07.02.2014 10:44:07
Спасибо. На бухучет я перехожу с 01.01.14 - так может и в выручку эти суммы я должна включить за январь 14г ?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-14 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru