...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Екатерина 18.02.2014 11:58:22
При производстве продукции по счету 43 вы учитываете на складе продукцию по учетной цене. А в конце месяца счет 20 (если затраты превысили плпновую себестоимость) закрываете на 90. Програмист советует 43 счет вести без цены, а потом весь 20-ый закрывать на 90-ый. Разве так можно?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.02.2014 12:20:33
у вас упращенка?
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2014 12:31:43
на 43 должна быть фактическая с/ст в конце месяца
Беларусь
Екатерина 18.02.2014 12:32:28
Общая система налогообложения
Беларусь
Екатерина 18.02.2014 12:36:45
А как же определить факт.с/б , если много видов продукции , а затраты большие, потому как предприятие только начало производство. Тогда как затраты с 26 попадут, если закрываются на 90 как управл. расходы
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2014 12:38:33
у нас в течение месяца 43 счет ведется в колич. выражении а в конце месяца операцией Закрытие месяца программа распределяет затраты по факту и формирует себестоимость каждой единицы.
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2014 12:43:33
затраты до начала осущ. дея-ти закидываете на расходы буд. периодов и списываете в теч. 6 мес. На 43 факт. с/ть, а 26. сч, правильно вы пишите, на 90. Как же вы весь 20 закроете на 90, если еще есть незаверш.пр-ция и причем здесь план.с-ть, не пойму.
Беларусь
Екатерина 18.02.2014 14:36:04
А согласно каким показателям можно, либо надо формировать факт. с/б, если производится несколько видов продукции
Беларусь
Екатерина 18.02.2014 15:41:26
Вот и думаю, а как формируются проводки в программе 1С, если продукция производится и отгружается ежедневно , а факт. с/б закроется в конце м-ца на 43сч, а 90-ый формировался по мере отгрузки по накладным
Беларусь
Serwik 18.02.2014 15:53:26
А согласно каким показателям можно, либо надо формировать факт. с/б, если производится несколько видов продукции
--------------------------
затраты бывают прямые и косвенные. Прямые -- это которые относятся на конкретный вид продукции. Их и относите на 20 счет на конкретную продукцию.
Косвенные (которые относятся к нескольким видам продукции) предварительно учитывайте на сч 25 (или отд. субсчете 20 счета) и затем распределяете между видами продукции. Базу распределения прописываете в учетной политике исходя из особенностей своего производства (по выпуску в штуках/литрах/метрах, рабочему времени, з/п рабочих, расходу сырья и тп. -- мы ж не знаем, что у вас за производство)
Затраты с 26 счета на с/ продукции и не попадут, т.к он закрывается на 90 напрямую. Разве что в управленческом («для себя») учете.
С/с отгруженной продукции в д-те 90 тоже должна перформировываться после расчета факт. с/с выпущенной продукции.
Беларусь
"Анонимно" 18.02.2014 15:57:58
Вот и думаю, а как формируются проводки в программе 1С, если продукция производится и отгружается ежедневно , а факт. с/б закроется в конце м-ца на 43сч, а 90-ый формировался по мере отгрузки по накладным
----
у меня так:
каждый день 43-20 по плановой с/с
в конце месяца 90-20 сторно плановая с/с
90-20 фактическая с/с
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru