...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Татьяна 19.02.2014 16:01:01
помогите!
с 1.01. перешли на УСН без НДС. В январе заказчик прислал нам утверждённый акт вып. работ с НДС. И заплати сумму с НДС. Вопрос - я должна уплатить его в бюджет? Подать декларацию? И потом ежемесячно подавать?
спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.02.2014 16:07:12
Они сами НДС выделили?
Беларусь
Татьяна 19.02.2014 16:09:06
да, и это гос, и переделывать не будут.
мы отчитываемся только заказ-нарядами, а они присваивают тариф, и т.д, делают расчет и состаляют акт.
Беларусь
Татьяна 19.02.2014 16:15:00
ап
Беларусь
Ирина 19.02.2014 16:27:34
Придется платить и потом представлять декларацию по НДС. Была на учебе и этот вопрос там разъясняли.Насчет количества деклараций-одна или весь год-не знаю
Беларусь
Татьяна 19.02.2014 16:35:45
во блин (
спасибо, так и знала (
а весь год - таму что нарастающим (
Беларусь
"Анонимно" 19.02.2014 21:25:10
платите, и подавайте декларацию. и потом одна будет до конца года подаваться. и не забудьте вычесть этот НДС из базы для УСН.
Беларусь
"Анонимно" 19.02.2014 21:36:07
Есть ещё такое понятие как ошибочно предъявленный покупателям НДС. Суммы НДС, излишне предъявленные в первичных учетных документах продавцами, применяющими упрощенную систему налогообложения без его уплаты, покупателям, являющимся плательщиками налога в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет такими продавцами (за
исключением исправления излишне предъявленных сумм НДС на основании актов сверки расчетов). При этом налоговые декларации по НДС представляются только по указанным суммам (ч. 3 п. 3 ст. 288 НК)

УСН с этого акта платите по обычной ставке. НДС полностью в бюджет без всяких зачётов. И можете продолжать работать без НДС. Если делать так постоянно, то трудно предположить как к этому отнесётся ИМНС.
Беларусь
"Анонимно" 19.02.2014 21:42:35
и не забудьте вычесть этот НДС из базы для УСН.
_______
В базе для УСН этот НДС будет учитываться, они ж безндсники.
В валовую выручку не включаются:
суммы налога на добавленную стоимость у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих и (или) применявших упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом

ст. 288, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 31.12.2013) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)»
Беларусь
Татьяна 19.02.2014 22:03:20
большое всем спасибо!
ситуация разовая.
правильно ли я всё поняла?
- завтра подаю декл. по НДС, начисляю и уплачиваю 22-го.
- ежемесячно дублирую эту НДС, т.к. нарастающим
- из базы для УСН ничего не отнимаю, беру со всего 5%
- из ВД отнимаю НДС

спасибо ещё раз!
Беларусь
Денис 20.02.2014 0:17:27
«Анонимно» 19.02.2014 21:36:07

Есть ещё такое понятие как ошибочно предъявленный покупателям НДС. Суммы НДС, излишне предъявленные в первичных учетных документах продавцами, применяющими упрощенную систему налогообложения без его уплаты, покупателям, являющимся плательщиками налога в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет такими продавцами (за
исключением исправления излишне предъявленных сумм НДС на основании актов сверки расчетов). При этом налоговые декларации по НДС представляются только по указанным суммам (ч. 3 п. 3 ст. 288 НК)

УСН с этого акта платите по обычной ставке. НДС полностью в бюджет без всяких зачётов. И можете продолжать работать без НДС. Если делать так постоянно, то трудно предположить как к этому отнесётся ИМНС.
_______________________
Министерство будет счастливо, вся сумма НДС в бюджет, вычетов нет, база по УСН не уменьшается, жизнь прекрасна!
Беларусь
Денис 20.02.2014 0:22:14
Татьяна 19.02.2014 22:03:20

большое всем спасибо!
ситуация разовая.
правильно ли я всё поняла?
- завтра подаю декл. по НДС, начисляю и уплачиваю 22-го.
- ежемесячно дублирую эту НДС, т.к. нарастающим
- из базы для УСН ничего не отнимаю, беру со всего 5%
- из ВД отнимаю НДС

спасибо ещё раз!
___________________
В декларации по НДС сумму налога указываете в строке 11 «Суммы налога, излишне предъявленные покупателям»

Не совсем понял, что значит «из ВД отнимаю НДС».
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2014 7:19:08
Плательщики, применяющие УСН без НДС, исчисление и уплату НДС не производят.
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2014 7:20:03
femida.by/index.php?page=se_nalog2
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2014 7:36:39
Рекомендую также внимательно посмотреть:
Налоговый кодекс(особ.частьт)
Статья 286. Общие условия применения упрощенной системы
Статья 288. Объект налогообложения и налоговая база налога при упрощенной системе
Беларусь
Татьяна 20.02.2014 10:04:47
Министерство будет счастливо, вся сумма НДС в бюджет, вычетов нет, база по УСН не уменьшается, жизнь прекрасна!
----------
а как иначе? как сделать по-другому и правильно?

Не совсем понял, что значит «из ВД отнимаю НДС».
------------
не так написала. Для определения ВД - от валовой выручки отнять этот НДС.

Плательщики, применяющие УСН без НДС, исчисление и уплату НДС не производят.
------------
ст.288 п.3

В базе для УСН этот НДС будет учитываться, они ж безндсники
-------------
ст.288 п.3 Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в первичных учетных документах организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему без его уплаты, покупателям товаров (работ, услуг).... плательщикам налога в Республике Беларусь и уплаченные в бюджет этими организациями....в налоговую базу налога при упрощенной системе не включаются.
значит всё же для базы для УСН этот НДС нужно отнять?

спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2014 10:08:12
а как иначе? как сделать по-другому и правильно?
_____
Правильно делать акты без НДС.
Беларусь
Татьяна 20.02.2014 10:12:00
Правильно делать акты без НДС.
-------------

это понятно. но так УЖЕ произошло, и не изменить. случился форс-мажор. как по-другому выйти из ситуации?
Беларусь
Ева 20.02.2014 10:13:08
А на каком основании заказчик в Вашем акте выполненных работ выделил НДС??? Это Ваш первичный учетный документ, и если Вы в нем НДС указали (даже ошибочно) должны заплатить или подписать с заказчиком акт сверки и снять этот НДС.
Или Ваш заказчик за Вас Ваши документы составляет???
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2014 10:13:08
как по-другому выйти из ситуации?
_____
Никак, пополняйте бюджет таким нехитрым способом.
Беларусь
"Анонимно" 20.02.2014 10:23:46
значит всё же для базы для УСН этот НДС нужно отнять?
_____
Да
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-28

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru