| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
19.02.2014 16:01:01
|
 |
 |
помогите! с 1.01. перешли на УСН без НДС. В январе заказчик прислал нам утверждённый акт вып. работ с НДС. И заплати сумму с НДС. Вопрос - я должна уплатить его в бюджет? Подать декларацию? И потом ежемесячно подавать? спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.02.2014 16:07:12
|
 |
 |
Они сами НДС выделили?
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
19.02.2014 16:09:06
|
 |
 |
да, и это гос, и переделывать не будут. мы отчитываемся только заказ-нарядами, а они присваивают тариф, и т.д, делают расчет и состаляют акт.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
19.02.2014 16:15:00
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
19.02.2014 16:27:34
|
 |
 |
Придется платить и потом представлять декларацию по НДС. Была на учебе и этот вопрос там разъясняли.Насчет количества деклараций-одна или весь год-не знаю
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
19.02.2014 16:35:45
|
 |
 |
во блин ( спасибо, так и знала ( а весь год - таму что нарастающим (
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.02.2014 21:25:10
|
 |
 |
платите, и подавайте декларацию. и потом одна будет до конца года подаваться. и не забудьте вычесть этот НДС из базы для УСН.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.02.2014 21:36:07
|
 |
 |
Есть ещё такое понятие как ошибочно предъявленный покупателям НДС. Суммы НДС, излишне предъявленные в первичных учетных документах продавцами, применяющими упрощенную систему налогообложения без его уплаты, покупателям, являющимся плательщиками налога в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет такими продавцами (за исключением исправления излишне предъявленных сумм НДС на основании актов сверки расчетов). При этом налоговые декларации по НДС представляются только по указанным суммам (ч. 3 п. 3 ст. 288 НК)
УСН с этого акта платите по обычной ставке. НДС полностью в бюджет без всяких зачётов. И можете продолжать работать без НДС. Если делать так постоянно, то трудно предположить как к этому отнесётся ИМНС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.02.2014 21:42:35
|
 |
 |
и не забудьте вычесть этот НДС из базы для УСН. _______ В базе для УСН этот НДС будет учитываться, они ж безндсники. В валовую выручку не включаются: суммы налога на добавленную стоимость у организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих и (или) применявших упрощенную систему с уплатой налога на добавленную стоимость, исчисленные ими от выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав в соответствии с настоящим Кодексом
ст. 288, Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 71-З (ред. от 31.12.2013) «Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)»
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
19.02.2014 22:03:20
|
 |
 |
большое всем спасибо! ситуация разовая. правильно ли я всё поняла? - завтра подаю декл. по НДС, начисляю и уплачиваю 22-го. - ежемесячно дублирую эту НДС, т.к. нарастающим - из базы для УСН ничего не отнимаю, беру со всего 5% - из ВД отнимаю НДС
спасибо ещё раз!
Беларусь
|
 |
 |
Денис
20.02.2014 0:17:27
|
 |
 |
«Анонимно» 19.02.2014 21:36:07
Есть ещё такое понятие как ошибочно предъявленный покупателям НДС. Суммы НДС, излишне предъявленные в первичных учетных документах продавцами, применяющими упрощенную систему налогообложения без его уплаты, покупателям, являющимся плательщиками налога в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет такими продавцами (за исключением исправления излишне предъявленных сумм НДС на основании актов сверки расчетов). При этом налоговые декларации по НДС представляются только по указанным суммам (ч. 3 п. 3 ст. 288 НК)
УСН с этого акта платите по обычной ставке. НДС полностью в бюджет без всяких зачётов. И можете продолжать работать без НДС. Если делать так постоянно, то трудно предположить как к этому отнесётся ИМНС. _______________________ Министерство будет счастливо, вся сумма НДС в бюджет, вычетов нет, база по УСН не уменьшается, жизнь прекрасна!
Беларусь
|
 |
 |
Денис
20.02.2014 0:22:14
|
 |
 |
Татьяна 19.02.2014 22:03:20
большое всем спасибо! ситуация разовая. правильно ли я всё поняла? - завтра подаю декл. по НДС, начисляю и уплачиваю 22-го. - ежемесячно дублирую эту НДС, т.к. нарастающим - из базы для УСН ничего не отнимаю, беру со всего 5% - из ВД отнимаю НДС
спасибо ещё раз! ___________________ В декларации по НДС сумму налога указываете в строке 11 «Суммы налога, излишне предъявленные покупателям»
Не совсем понял, что значит «из ВД отнимаю НДС».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2014 7:19:08
|
 |
 |
Плательщики, применяющие УСН без НДС, исчисление и уплату НДС не производят.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2014 7:20:03
|
 |
 |
femida.by/index.php?page=se_nalog2
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2014 7:36:39
|
 |
 |
Рекомендую также внимательно посмотреть: Налоговый кодекс(особ.частьт) Статья 286. Общие условия применения упрощенной системы Статья 288. Объект налогообложения и налоговая база налога при упрощенной системе
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
20.02.2014 10:04:47
|
 |
 |
Министерство будет счастливо, вся сумма НДС в бюджет, вычетов нет, база по УСН не уменьшается, жизнь прекрасна! ---------- а как иначе? как сделать по-другому и правильно?
Не совсем понял, что значит «из ВД отнимаю НДС». ------------ не так написала. Для определения ВД - от валовой выручки отнять этот НДС.
Плательщики, применяющие УСН без НДС, исчисление и уплату НДС не производят. ------------ ст.288 п.3
В базе для УСН этот НДС будет учитываться, они ж безндсники ------------- ст.288 п.3 Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в первичных учетных документах организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему без его уплаты, покупателям товаров (работ, услуг).... плательщикам налога в Республике Беларусь и уплаченные в бюджет этими организациями....в налоговую базу налога при упрощенной системе не включаются. значит всё же для базы для УСН этот НДС нужно отнять?
спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2014 10:08:12
|
 |
 |
а как иначе? как сделать по-другому и правильно? _____ Правильно делать акты без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
20.02.2014 10:12:00
|
 |
 |
Правильно делать акты без НДС. -------------
это понятно. но так УЖЕ произошло, и не изменить. случился форс-мажор. как по-другому выйти из ситуации?
Беларусь
|
 |
 |
Ева
20.02.2014 10:13:08
|
 |
 |
А на каком основании заказчик в Вашем акте выполненных работ выделил НДС??? Это Ваш первичный учетный документ, и если Вы в нем НДС указали (даже ошибочно) должны заплатить или подписать с заказчиком акт сверки и снять этот НДС. Или Ваш заказчик за Вас Ваши документы составляет???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2014 10:13:08
|
 |
 |
как по-другому выйти из ситуации? _____ Никак, пополняйте бюджет таким нехитрым способом.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.02.2014 10:23:46
|
 |
 |
значит всё же для базы для УСН этот НДС нужно отнять? _____ Да
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-28
|
|
| |
|
|