...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 06.03.2014 21:13:38
Входной НДС больше начисленного. В декларации по НДС раздел 4, пункт 1 ставим все вычеты, которые пришли в течение отчетного периода или все-все вычеты вместе с остатком с прошлого налогового периода, т.е. остаток по сч.18 на начало периода + дебетовые обороты по см.18??
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Анна 07.03.2014 9:01:26
Смотря по каким ставкам вы реализуете.
Беларусь
ММ 07.03.2014 9:08:33
в разделе 4
в стр.1 вычеты за текущий налоговый период
в стр. 2 не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде (т.е. ваше сальдо на начало года по сч 18)

В самой декле черным по белому написано.
Беларусь
"Анонимно" 07.03.2014 10:54:21
Спс, я это понимаю. Тут была дискуссия с одним ГБ: она ставит в стр.1 вычеты за текущий налоговый период + сальдо вход.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-3 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru