| |
|
|
| |
|
|
НДС
17.03.2014 12:34:50
|
 |
 |
У меня два вопроса по входному НДС. Ситуация 1. У нас есть обороты по реализации с НДС и без НДС по услугам местом реализации которых не является РБ. Входной НДС в этом случае, я так понимаю, не распределяется и не относится на затраты согласно п.2 ст. 106 НК РБ, т.к. распределение относится только с товарам, и идет в зачет только в пределах НДС по реализации? Ситуация 2. Предприятие является резидентом ПВТ. В связи с этим обороты по реализации освобождены от НДС. Так же есть обороты по реализации без НДС по услугам местом реализации которых не является РБ. Входной НДС в этом случае распределяется и относится на затраты согласно п.2 ст. 106 НК РБ. Я права?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
НДС
17.03.2014 14:22:07
|
 |
 |
Ребятки, кто силен в НДС, помогите, пожалуйста, разобраться
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.03.2014 15:06:25
|
 |
 |
Ситуация 1 - совершенно верно. Это с 2013 года, раньше на затраты. Ситуация 2 - не в курсе...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.03.2014 15:10:41
|
 |
 |
Второй вопрос меня тоже волнует, т.к. тоже из ПВТ. Видно опытные бухгалтера резидентов ПВТ не сидят на этом сайте.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.03.2014 15:19:59
|
 |
 |
Видно опытные бухгалтера резидентов ПВТ не сидят на этом сайте.------- У вас же нет НДС, что вы собираетесь распределять. Входной не выделяется.
Беларусь
|
 |
 |
НДС
17.03.2014 18:39:00
|
 |
 |
Насколько поняла из консультации городской налоговой: 1. Да, НДС висит до скончания века и ждет пок будет возможность зачесть его в пределах реализации 2.НДС идет за затраты
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|