Знающие бухи, объясните тупой на пальцах. Приобретены ОС в 2013 году. Вычет по НДС был принят частично в 2013, часть осталась на 2014. Ставка НДС у нас только 20%, других не было и не будет. Я имею право принять к вычету сумму НДС по ОС а)в пределах начисленного по реализации, ИЛИ б)по 1\4 в квартал? (Или же это касается только тех, у кого есть разные ставки, 0%, 10%) Чем больше читаю по этому поводу, тем больше не понимаю.