...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»
НА ПОКУПКУ «1С»
НА ПОКАЗ «1С»
НА УСЛУГУ «1С»
КУПИТЬ АНТИВИРУС
СТАТЬ ПАРТНЁРОМ
РЕКЛАМА
НОВОСТИ
ПОИСК
ПОИСК ПО BUH.BY
ПОИСК ПО ПОСТАМ
ФИЛЬТР ПО ДАТЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
РЕКЛАМА
наши условия >>
ВОПРОС:
Анонимно
07.04.2014 9:26:46
По акту взаимозачета зачли задолженность поставщиков перед нами в сч нашей отгрузки им. Т.е. Д 60/К 62. Сумма зачета теперь должна попасть в реализацию?
Беларусь
<< к списку вопросов
ОТВЕТЫ:
Кроша
07.04.2014 9:31:34
Вы по оплате или по отгрузке? Если по отгрузке, то она уже в реализации, если по оплате, то да, делайте проводки на сумму реализации.
Беларусь
"Анонимно"
07.04.2014 10:08:21
Было по оплате.Сделала проводки,но при формировании документа «реализация» не попадает в реализацию.Вручную видимо нужно подставлять.
Беларусь
"Анонимно"
07.04.2014 10:11:52
А в книгу покупок видимо должен попасть НДС по этому акту взаимозачета(по 60 сч)?
Беларусь
<< к списку вопросов
1-3
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
TM