...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вычеты по ОС 07.04.2014 10:01:26
доброе утро! скажите пож-ста на конец 2013 года у предприятия имеются вычеты по ОС-вопрос по проводкам:должны ли они зависнуть на счете 18.1 или же их надо закрыть в 18.9 и в счете 18.9 они и перейдут на следующий год? помогите пожалуйста-нигде не могу найти проводки про это! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 07.04.2014 10:05:40
Вопрос не в проводках, а в очередности вычетов по ОС - это НК.
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 10:24:47
Вопрос не в проводках, а в очередности вычетов по ОС - это НК.____________
нет, у меня вопрос как раз таки- в проводках!!! остается эта сумма на 18.1 или ее надо закинуть на 18.9???
Беларусь
Автор 07.04.2014 10:31:35
до меня дошло- все таки надо чтобы эта сумма висела на 18.1 , а вот когда наступит ее момент войти в вычеты -тогда только делаем д-т18-9 к-т 18/1.Правильно?
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 10:33:51
18,9-18,1 как получили
68-18.9 - берете в зачет по НК
Беларусь
Автор 07.04.2014 11:01:13
18,9-18,1 как получили
68-18.9 - берете в зачет по НК____
значит как получила я сразу делаю
18 1 к 60
18-9 к 18 1 правильно?
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 11:07:49
Автор, Вы хоть расскажите, для чего завели субсчет 18.9?
Беларусь
Автор 07.04.2014 11:46:12
Автор, Вы хоть расскажите, для чего завели субсчет 18.9?____
18.9 счет «НДС к зачету». а в чем ваша ирония -не пойму?
Беларусь
Автор 07.04.2014 11:49:06
21. Счет 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» предназначен для обобщения информации о причитающихся к оплате и оплаченных организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным основным средствам, нематериальным активам, товарам, другим активам, работам, услугам.
Причитающиеся к оплате организацией суммы налога на добавленную стоимость отражаются по дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других счетов.
Часть исключена с 1 января 2013 года. - Постановление Минфина от 20.12.2012 N 77.
Суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие вычету в соответствии с законодательством, отражаются по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам». Суммы налога на добавленную стоимость, не подлежащие вычету в соответствии с законодательством, отражаются по дебету соответствующих счетов и кредиту счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам».
Корреспонденция счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» с другими счетами установлена согласно приложению 15 к настоящей Инструкции.«
все что написано в инстр к плану счетов- остальное, как я понимаю, мое личное право-оставлять на 18.1 или переносить сразу(как советовали мне выше)
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 11:51:03
Они у Вас висят на 18,1. Когда будете принимать к зачету, то будет проводка на 18,9
Беларусь
Автор 07.04.2014 13:16:04
Они у Вас висят на 18,1. Когда будете принимать к зачету, то будет проводка на 18,9_____
спасибо.хоть одно внятное мнение
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 14:43:19
Автор, Вы хоть расскажите, для чего завели субсчет 18.9?
______
анонимно- а 1с пользоваться не пробовали? нет? заводить ничего не надо:приобрели 1с делает 18 1 к 60
включили в книгу покупок -значит 1с сделает
18 22 к 18 1
18 9 к 18 22
Беларусь
Автор 07.04.2014 14:48:16
включили в книгу покупок -значит 1с сделает
18 22 к 18 1
18 9 к 18 22_______
это понятно-так вот вопрос: в какой момент я могу включать в книгу покупок(оборотов по реализации нет и соответственно ндс исчисленного тоже нет-целый год!!)
Беларусь
"Анонимно" 07.04.2014 14:51:49
это понятно-так вот вопрос: в какой момент я могу включать в книгу покупок(оборотов по реализации нет и соответственно ндс исчисленного тоже нет-целый год!!)
__________________

проводки
18.1-60
18.9-18.1 - в момент получения
проводку
68-18 - по НК

ИМХО
Беларусь
Автор 08.04.2014 9:19:51
18.9-18.1 - в момент получения
проводку
68-18 - по НК

ИМХО
_________
спасибо всем-кто ответил
Беларусь
Анна 08.04.2014 9:27:44
А если нет оборотов по реализации , то весь входной НДС можно браить к вычету
Беларусь
"Анонимно" 08.04.2014 9:34:09
А если нет оборотов по реализации , то весь входной НДС можно браить к вычету
___________________
Тянет на фразу дня!
Анна, что вы собрались брать к ВЫЧЕТУ, если у вас реализации НЕТ?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-16 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru