Посмотрите вокруг, слева поиск-с 2012года это обсудили 100 раз. Отгружаем весь месяц продукцию Д62К90, затраты собираем в Д20 и 25-го(распределяемые), в конце месяца делаем выпуск продукции (количество по оборотке на 43+остаток по складу). Документ закрытие месяца в 1С (или таблица калькуляции в экселе-у кого нет программы) распределяет все затраты на выпущенную продукцию-Д43К20 проворционально прямым затратам или выручке. Затем списываем реализованную(в 1С опять же закрытие месяца -автоматом) Д90К43. Всё работает отлично