...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Татьяна 05.05.2014 12:29:12
УСН без НДС.
Получили материалы от поставщика, ТН с НДС. Оприходовали, нужно частитчно теперь сделать возврат. Вопрос - как выписать возвратную накладну? С НДС? так не получается, у нас же забита стоимость уже общей суммой на 10-м счете. Запуталась, помогите!
Спасибо!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 05.05.2014 12:42:58
выписывайте без НДС
Беларусь
БТР 05.05.2014 12:45:52
Кто вам мешает исправит приходную ТТН в части товара, подлежащего возврату? считаю, что вполне правомочно вернуть товар с НДС и не шокировать поставщика.
Проводки через 18 на НДС:пришло-ушло= ноль
Ну, или выписать накладную шариковой ручкой вручную :-) что отнюдь не запрещено!
Беларусь
Татьяна 05.05.2014 12:58:15
ТН у меня в 1С.
Исправить нельзя, только возврат.
а как я верну с НДС? у меня пришел товар за 120 руб. (в т.ч. НДС).
10 - 60 120 руб.
как мне вернуть с НДС?
10 - 60 100 руб.
18 - 60 20 руб.
а как мне закрыть 10 и 18? руками?
Беларусь
"Анонимно" 05.05.2014 13:08:19
вы не имеете права выписать с НДС.
Беларусь
БТР 05.05.2014 13:10:56
Таня, я предложила не заменить возврат исправлением-а вы подумайте. Анонимно, вы прежде чем утверждать, почитали бы что-нибудь в Консультанте.
Беларусь
Татьяна 05.05.2014 13:13:12
горе мне (
позиций пришло 27, вернуть нужно 4. Я же не могу их приходовать по-разному?
как мне быть?
Беларусь
Gala 05.05.2014 13:34:59
Татьяна, сначала определитесь - это точно возврат будет, в договоре такая возможность предусмотрена? Ну а дальше делайте возврат, с НДС, печатайте правильно и отдельно отражайте в 1С, это не совпадет
Беларусь
Татьяна 05.05.2014 13:42:04
делайте возврат, с НДС, печатайте правильно и отдельно отражайте в 1С, это не совпадет

это точно возврат.
а как мне потом ручной операцие счета закрывать?
и правомочно мне всё же выписывать с НДС?
Беларусь
"Анонимно" 05.05.2014 13:50:54
А может можно так сделать: вы напечатаете ТН на возврат с НДС, а проводки у вас будут только Дт 10 Кт 60 сторно на 120 руб.?
Беларусь
"Анонимно" 05.05.2014 13:51:53
ведь правомочно вы приходуете входной НДС на 10 счет по ТТН поставщика в которой НДС выделен. почему же нельзя сделать возврат на тех же условиях?
Беларусь
Л 05.05.2014 13:52:41
А может можно так сделать: вы напечатаете ТН на возврат с НДС, а проводки у вас будут только Дт 10 Кт 60 сторно на 120 руб.?

____
Я так и делаю
Беларусь
Тутэйшы 05.05.2014 13:53:49
Несмотря на то, что вы не являетесь плательщиками НДС, накладну. на возврат, считаю нужно выписать с НДС, как вам и поставляли. ДЛя Вас это никак не означает уплату вами НДС, тк. возврат товара не является реализацией. НУ а как в учете в 1С провести- это смотрите сами.
Беларусь
Татьяна 05.05.2014 13:54:14
вы приходуете входной НДС на 10 счет

да, но 18 и никак не затрагиваю. а сейчас он вдруг появитя ?

видимо придётся наклыдную распечатать с НДС, пото провести как без НДС, спасибо, «Анонимно» 05.05.2014 13:50:54 !
Беларусь
Тутэйшы 05.05.2014 13:59:37
проводка конечно же будет у вас просто д60-к10 или лучше д10-к60- сторно.
Беларусь
БТР 05.05.2014 14:06:46
Вот и Тутэйшы подтянулся...Мы не об этом. Если вы четыре позиции оприходуете с ндс, то возвратная накладная их автоматом с ндс отгрузит. Для этого, Таня (описываю очень ласково от всей души надеясь ЧТО СО ВТОРОГО РАЗА вы поймете), вы поставьте сверху что НДС 20%, потом заполните приходную ттн ТАКИМ образом, чтобы в возвратных позициях НДС был , а в других в этой графе стояло ноль. Если что одно наименование можно двумя строками заприходовать, стерев ндс на то количество, которое не возвращается... И тогда (для тех кому лень ттн вручную выписать) у вас всё автоматически закроется. И даже не пытайтесь ЕЩЁ СПРОСИТЬ что-нибудь, вы могла сами это сделать после первого моего ответа за 3 минуты, если бы попробовали
Беларусь
Татьяна 05.05.2014 14:11:40
большое спасибо, БТР, но мне ваш вариант не подходит.
приход был в марте, квартал закрыт, баланс сдан и всё такое.
а возврат делаем сейчас.
Беларусь
Тутэйшы 05.05.2014 14:43:01
Татьяна. ничего вам выдумывать не надо с оприходованием. делайте как я написал, Гала и «Анонимно» 05.05.2014 13:50:54
Беларусь
Татьяна 05.05.2014 14:46:42
Тутэйшы, спасибо, так уже и сделала.
Красивенько получилось, но чувствую, что дурёжь )
*ну типа несоответствие отражения операции согласно первичному доку.
Беларусь
Тутэйшы 05.05.2014 14:53:54
а вч чем нессответствие первичному доку? все в соответствии. У вас просто ТН на возврат, где выделен НДС, а вы не плательщики и проводки соотв с НДС. аналогично как и вам была ТН/ТТН с выделен НДС, а вы его онесли на стоимость.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-19 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru