| |
|
|
| |
|
|
Татьяна
05.05.2014 12:29:12
|
 |
 |
УСН без НДС. Получили материалы от поставщика, ТН с НДС. Оприходовали, нужно частитчно теперь сделать возврат. Вопрос - как выписать возвратную накладну? С НДС? так не получается, у нас же забита стоимость уже общей суммой на 10-м счете. Запуталась, помогите! Спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.05.2014 12:42:58
|
 |
 |
выписывайте без НДС
Беларусь
|
 |
 |
БТР
05.05.2014 12:45:52
|
 |
 |
Кто вам мешает исправит приходную ТТН в части товара, подлежащего возврату? считаю, что вполне правомочно вернуть товар с НДС и не шокировать поставщика. Проводки через 18 на НДС:пришло-ушло= ноль Ну, или выписать накладную шариковой ручкой вручную :-) что отнюдь не запрещено!
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.05.2014 12:58:15
|
 |
 |
ТН у меня в 1С. Исправить нельзя, только возврат. а как я верну с НДС? у меня пришел товар за 120 руб. (в т.ч. НДС). 10 - 60 120 руб. как мне вернуть с НДС? 10 - 60 100 руб. 18 - 60 20 руб. а как мне закрыть 10 и 18? руками?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.05.2014 13:08:19
|
 |
 |
вы не имеете права выписать с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
05.05.2014 13:10:56
|
 |
 |
Таня, я предложила не заменить возврат исправлением-а вы подумайте. Анонимно, вы прежде чем утверждать, почитали бы что-нибудь в Консультанте.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.05.2014 13:13:12
|
 |
 |
горе мне ( позиций пришло 27, вернуть нужно 4. Я же не могу их приходовать по-разному? как мне быть?
Беларусь
|
 |
 |
Gala
05.05.2014 13:34:59
|
 |
 |
Татьяна, сначала определитесь - это точно возврат будет, в договоре такая возможность предусмотрена? Ну а дальше делайте возврат, с НДС, печатайте правильно и отдельно отражайте в 1С, это не совпадет
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.05.2014 13:42:04
|
 |
 |
делайте возврат, с НДС, печатайте правильно и отдельно отражайте в 1С, это не совпадет
это точно возврат. а как мне потом ручной операцие счета закрывать? и правомочно мне всё же выписывать с НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.05.2014 13:50:54
|
 |
 |
А может можно так сделать: вы напечатаете ТН на возврат с НДС, а проводки у вас будут только Дт 10 Кт 60 сторно на 120 руб.?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.05.2014 13:51:53
|
 |
 |
ведь правомочно вы приходуете входной НДС на 10 счет по ТТН поставщика в которой НДС выделен. почему же нельзя сделать возврат на тех же условиях?
Беларусь
|
 |
 |
Л
05.05.2014 13:52:41
|
 |
 |
А может можно так сделать: вы напечатаете ТН на возврат с НДС, а проводки у вас будут только Дт 10 Кт 60 сторно на 120 руб.?
____ Я так и делаю
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
05.05.2014 13:53:49
|
 |
 |
Несмотря на то, что вы не являетесь плательщиками НДС, накладну. на возврат, считаю нужно выписать с НДС, как вам и поставляли. ДЛя Вас это никак не означает уплату вами НДС, тк. возврат товара не является реализацией. НУ а как в учете в 1С провести- это смотрите сами.
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.05.2014 13:54:14
|
 |
 |
вы приходуете входной НДС на 10 счет
да, но 18 и никак не затрагиваю. а сейчас он вдруг появитя ?
видимо придётся наклыдную распечатать с НДС, пото провести как без НДС, спасибо, «Анонимно» 05.05.2014 13:50:54 !
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
05.05.2014 13:59:37
|
 |
 |
проводка конечно же будет у вас просто д60-к10 или лучше д10-к60- сторно.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
05.05.2014 14:06:46
|
 |
 |
Вот и Тутэйшы подтянулся...Мы не об этом. Если вы четыре позиции оприходуете с ндс, то возвратная накладная их автоматом с ндс отгрузит. Для этого, Таня (описываю очень ласково от всей души надеясь ЧТО СО ВТОРОГО РАЗА вы поймете), вы поставьте сверху что НДС 20%, потом заполните приходную ттн ТАКИМ образом, чтобы в возвратных позициях НДС был , а в других в этой графе стояло ноль. Если что одно наименование можно двумя строками заприходовать, стерев ндс на то количество, которое не возвращается... И тогда (для тех кому лень ттн вручную выписать) у вас всё автоматически закроется. И даже не пытайтесь ЕЩЁ СПРОСИТЬ что-нибудь, вы могла сами это сделать после первого моего ответа за 3 минуты, если бы попробовали
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.05.2014 14:11:40
|
 |
 |
большое спасибо, БТР, но мне ваш вариант не подходит. приход был в марте, квартал закрыт, баланс сдан и всё такое. а возврат делаем сейчас.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
05.05.2014 14:43:01
|
 |
 |
Татьяна. ничего вам выдумывать не надо с оприходованием. делайте как я написал, Гала и «Анонимно» 05.05.2014 13:50:54
Беларусь
|
 |
 |
Татьяна
05.05.2014 14:46:42
|
 |
 |
Тутэйшы, спасибо, так уже и сделала. Красивенько получилось, но чувствую, что дурёжь ) *ну типа несоответствие отражения операции согласно первичному доку.
Беларусь
|
 |
 |
Тутэйшы
05.05.2014 14:53:54
|
 |
 |
а вч чем нессответствие первичному доку? все в соответствии. У вас просто ТН на возврат, где выделен НДС, а вы не плательщики и проводки соотв с НДС. аналогично как и вам была ТН/ТТН с выделен НДС, а вы его онесли на стоимость.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-19
|
|
| |
|
|