Уважаемые коллеги подскажите, мы выставили счет в декабре 13г. на предоплату нерезиденту за услуги на 2 кв. 14г. без НДС ,т.к. работали на УСН без НДС. Но со 2 кв. 14г. перешли на УСН с НДС , значит акты за апрель будут с НДС , хоть аванс и был без НДС оплачен. Правильно?
Аванс - не выручка, а порядок начисления (не начисления) НДС относится именно к моменту получения выручки. Т.к. Вы фактически оказываете услуги после перехода на УСН с НДС, то конечно же начисляете НДС как положено.