Я такие задолженности не жду 3 года, а закрываю через пол-года. Кредиторскую - на 90-7, а дебиторскую на 90-10 - не участвующие.
Беларусь
"Анонимно"10.06.2014 20:14:41
А оформляете как? только приказ или еще какой-то документ?
Беларусь
БТР10.06.2014 20:27:49
Я задолженности закрываю бухсправкой(подписанной мной и дириком) после инвентаризации к годовому балансу на 31.12. как неподтвержденные и просроченные, в дальнейшем числяться за балансом. И учитывала их при н/о
Беларусь
"Анонимно"10.06.2014 23:00:04
БТР 10.06.2014 20:27:49 И учитывала их при н/о ______________ кредиторка - понятно, а дебиторку?
Беларусь
"Анонимно"11.06.2014 10:41:58
«Анонимно» 10.06.2014 23:00:04 БТР 10.06.2014 20:27:49 И учитывала их при н/о ______________ кредиторка - понятно, а дебиторку?********************
Если раньше срока, то дебиторку на не участвующие.