| |
|
|
| |
|
|
НДС
13.06.2014 14:37:39
|
 |
 |
В 1-м кв. взяли НДС в зачет по товарам, во 2-м квартале был возврат. Надо ли сдавать уточненку и доплачтвать этот НДС:? или просто показать во 2-м кв. нарастающим? Как правильно в такой ситуации поступить?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.06.2014 14:44:26
|
 |
 |
?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.06.2014 14:52:33
|
 |
 |
зачем уточненку, вам же в этом квартале вернули товар. этим месяцем и корректируйте свой НДС
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
13.06.2014 15:14:31
|
 |
 |
возврат оформляйте как реализацию, т.к договор был купли-продажи, а не комиссионный. Соотв. никаких уточненных данных не надо. Я обычно пишу в ттн, что возврат товара согл. пункта договора и оформ. как реализацию
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.06.2014 15:19:14
|
 |
 |
возврат оформляйте как реализацию, т.к договор был купли-продажи, а не комиссионный. Соотв. никаких уточненных данных не надо. Я обычно пишу в ттн, что возврат товара согл. пункта договора и оформ. как реализацию _______________
Чушь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.06.2014 15:22:11
|
 |
 |
Надежда, Вы читали их договор и знаете, что там написано про возвраты?
Беларусь
|
 |
 |
Денис
13.06.2014 21:44:28
|
 |
 |
Декларация по НДС заполняется нарастающим итогом с начала года. Уточненную за 1-й квартал подавать не надо.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|