| |
|
|
| |
|
|
Непутёвая
15.06.2014 10:06:54
|
 |
 |
упустила списание Кредиторской задолженности по поставщику - истек срок исковой давности 3 года в январе, списываю сейчас Дт 60 Кт 91. А что с НДС? надо выделять?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
15.06.2014 14:57:20
|
 |
 |
Я бы списывала Д60К90.7. Т.к. хоть и перечень прочих доходов по текущей деятельности определен пунктом 13 Инструкции N 102 и не содержит таких доходов, как доходы от списания кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек. Вместе с тем поскольку в рассматриваемой ситуации кредиторская задолженность возникла за оказанные для производственных нужд организации услуги, т.е. при осуществлении текущей деятельности, то она списывается в бухгалтерском учете в состав прочих доходов по данной деятельности. Учитываются прочие доходы по текущей деятельности на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности» (часть 14 пункта 70 Инструкции N 50; абзац 20 пункта 13 Инструкции N 102). И ещё -При списании кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности объекта налогообложения по налогу на добавленную стоимость не возникает (пункт 1 статьи 31, подпункт 1.1 пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее - НК)).
Беларусь
|
 |
 |
Непутёвая
15.06.2014 19:22:36
|
 |
 |
Огромное СПАСИБО!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.06.2014 10:00:58
|
 |
 |
90,7
Беларусь
|
 |
 |
Валя
16.06.2014 10:03:51
|
 |
 |
НДС выделять не надо, начислится налог на прибыль.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.07.2015 8:58:06
|
 |
 |
Подскажите, а в декларации по НДС суммы списанной задолженности показывать же не надо?
Беларусь
|
 |
 |
ВН
02.07.2015 10:00:18
|
 |
 |
у каждого наверное в оборотке по 60,62сч-тах есть копейки которые висят с незапамятных времен. Периодически возникает этот вопрос, но все откладывается. Как безболезненно списать эти копейки? Вычитала, что нужно подавать уточненные, если просрочен срок 3года
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.07.2015 11:20:09
|
 |
 |
чем чревато, если не списанные копейки старого периода я проведу этим годом И вообще, наказуемо, если старые остатки по 60,62 счетам висят незакрытыми
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.07.2015 12:40:52
|
 |
 |
Не знаю, как безболезненно, но к нам прила проверка из вышестоящих и сказала срочно списать(т.к. при проверке смотрят внимательно). Уточненные подавать не буду. Налог на прибыль начислю. Сами придут и пеню насчитают,если увидят.Ну и приказ само собой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.07.2015 13:46:00
|
 |
 |
вы списываете и Кт и Дт по 60,62? Но опять же если есть акты сверок? А если у них к примеру тоже висят эти 60руб?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.07.2015 15:15:40
|
 |
 |
Да, и Дт, и Кт. Актов сверок у меня нет. Если у кого-то они висят несписанные, то при чем тут я?)) Захотят вернуть - пришлют акт сверки и я исправлю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2015 9:53:28
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста Если списываем просроченную Кт задть делаем проводки 62/90.7 этим годом и учитываем для налога на прибыль Какую проводку делать, если срок пропущен и подаем уточненную декларацию за прошлый годв БУ? 62/90.7 или ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2015 11:25:57
|
 |
 |
как считать срок 3года Например: оплата от покупателя поступила 09.11.2012 Срок 3 года начтупит в ноябре или в декабре 2012?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2015 11:39:21
|
 |
 |
10.11.15
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2015 12:14:55
|
 |
 |
Еще вопрос Если списываем просроченную зад-ть возникшую в 2010 году за счет прибыли. Списываем сентябрем 2015 Проводку делать ч/з 90 или ч/з 84 счет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.09.2015 13:17:15
|
 |
 |
через 84 счет
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|