...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ОКСАНА 01.07.2014 12:50:08
Коллеги, подскажите. Корректировка затрат прошлых лет Акт выполненных работ на 6 млн за 2013г. Д 84 - К 60. А СНЯТЬ с затрат (в 2013 излишне взята в затраты сумма 500 тыс Д25 К 60) как? запуталась в проводках...
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
ОКСАНА 01.07.2014 13:09:13
Никто не корректировал?
Беларусь
пух 01.07.2014 13:33:43
Думаю,что Д25 - К60 сторно
Д84 - К60
Беларусь
"Анонимно" 01.07.2014 13:42:14
не надо в этом году 25-60 сторно, делаете 84-60 сторно, а снимаете с затрат за 2013 год в налоговом учете, т. е. меняете просто декларацию
Беларусь
"Анонимно" 01.07.2014 15:41:50
не надо в этом году 25-60 сторно, делаете 84-60 сторно, а снимаете с затрат за 2013 год в налоговом учете, т. е. меняете просто декларацию
__
да, и когда будете сдавать баланс с приложениями за 2014г. корректируете вступительное сальдо на 1 января 2014 по строкам 84 счета
Беларусь
пух 01.07.2014 16:14:17
не надо в этом году 25-60 сторно, делаете 84-60 сторно, а снимаете с затрат за 2013 год в налоговом учете, т. е. меняете просто декларацию
__
да, и когда будете сдавать баланс с приложениями за 2014г. корректируете вступительное сальдо на 1 января 2014 по строкам 84 счета
===================================================

И что потом со счетом 60?
Беларусь
"Анонимно" 01.07.2014 16:18:34
А, у автора может просто надо было не учитывать затраты по акту при н/о, а не просто «лишний» акт убрать из учета? Если так, то тогда вообще не надо проводок, просто корректировки в налоговом учете.
Беларусь
БТР 01.07.2014 20:10:27
А какие затраты снимаете? Может там другие счета задействованы?
Беларусь
ОКСАНА 02.07.2014 9:35:57
БТР, в прошлом году излишне начислено 25-69 , излишне взято в затраты по акту 25-60.
Беларусь
Лёнчик 02.07.2014 10:15:35
Д84 К60 - сторно
Д90.10 К60
Беларусь
"Анонимно" 02.07.2014 10:34:49
Д84 К60 - сторно
Д90.10 К60
______
Если снять с затрат для налогов, то в бухучёте ничего делать не надо. Эта переброска смысла не имеет, зачем сторнировать 84 типа убирая с прошлого года, что бы этом в конце снова отнести в 84 но уже с 90?
Беларусь
Лёнчик 02.07.2014 11:19:32
Если снять с затрат для налогов, то в бухучёте ничего делать не надо. Эта переброска смысла не имеет, зачем сторнировать 84 типа убирая с прошлого года, что бы этом в конце снова отнести в 84 но уже с 90?
____
ну допустим 90 не трогаем, как отрегулировать сальдо по 60 счету?
Беларусь
"Анонимно" 02.07.2014 11:25:11
ну допустим 90 не трогаем, как отрегулировать сальдо по 60 счету?
_________
Автор вот про сальдо по 60 счёту ничего толком и не сказала. То ли у них просто с затра сняли, а акт с контрагентом как был на эту сумму, так и остался, тогда с сальдо по 60 счёту очевидно ничего делать не надо.
То ли они акт неправильно разнесли и разнесли больше, тогда только сальдо и исправляется 84-60.
Беларусь
ОКСАНА 02.07.2014 11:31:47
Автор вот про сальдо по 60 счёту ничего толком и не сказала
______________________________
в 2013 году проведен акт - Д25 К60 на сумму 500 тыс, сдана декларация. Сейчас мне нужно эту сумму снять с затрат и подать уточненку.
Беларусь
"Анонимно" 02.07.2014 11:33:14
тогда проводки никакие не нужны, просто корректируется налоговый учет за 2013 год
Беларусь
"Анонимно" 02.07.2014 11:36:36
в 2013 году проведен акт - Д25 К60 на сумму 500 тыс, сдана декларация. Сейчас мне нужно эту сумму снять с затрат и подать уточненку.
_______
Да, вы просто подаёте уточнёнку. А в бухучёте это как был акт с контрагентом, так он им и остался, и абсолютно без разницы что он в прошлом году попал на 84 с 25, а вам теперь кажется что нужно было сразу с 90.
Беларусь
ОКСАНА 02.07.2014 11:44:53
Да, вы просто подаёте уточнёнку. А в бухучёте это как был акт с контрагентом, так он им и остался, и абсолютно без разницы что он в прошлом году попал на 84 с 25, а вам теперь кажется что нужно было сразу с 90.
_____________________
Разобралась! Но если принесли акт за 2013 (который не был проведен совсем), провожу в Д84 счета. А как же поправить 25 - 69 излишне начислено?
Беларусь
"Анонимно" 02.07.2014 11:51:23
Но если принесли акт за 2013 (который не был проведен совсем), провожу в Д84 счета. А как же поправить 25 - 69 излишне начислено?
_________
Вы считаете что это как-то связно, или первая часть просто констатация факта?
Править с взносами, точно так же 84-69.
Беларусь
Тата 02.07.2014 12:59:24
Подскажите пожалуйста,кто знает. В 2013 году не учтена выручка. В 2014 году делаю проводки 62 84, и 84 68 -на сумму НДС. Одновременно убирается одна накладная на материалы с 2013 года (нам отгрузили поставщики материал для работы) а потом учли этот материал в процентовке, т.е. мы работали с их материала, а накладную мы соответсвенно им вернули, т.е нужно убрать проводки с 2013 г.
д 10 к 60
д 18 к 60
Меняется сумма ндс к зачету и на затраты (у меня есть без НДС объекты) т.е как откорректировать д 20 к 18? Кто знат не проходите пожалуйста мимо?
Беларусь
"Анонимно" 02.07.2014 13:10:10
как откорректировать д 20 к 18?
______
Если не было незаверёшки то 20 не корректируется, только 18.
Беларусь
БТР 02.07.2014 14:22:15
Тата, дорогая,пишешь бухсправку из многих проводок
1) сначала возвращаешь с 20-го на 18 часть НДС ранее спис на затраты (проводка Д20К18-красным)и с зачета НДС вторую часть по ликвид ТТН(Д68К18-красным).
2) у тебя есть остаток НДС на 18 и ты должна снять с затрат Д84К60 и одновременно Д18К60 КРАСНЫМ.
А потом сдать декларации уточненные по ндс и прибыли за 2013год
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-21

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru