купили деталь, получили ее по Тн, она нам не подошла, продавец согласился заменить. Делали возврат товара (тоже по накладной нашей) и получили по другой накладной от продавца правильную деталь. Эти телодвижения в базу НДС /прибыль идут? то что туда-сюда деталь ходила? может проводки подскажете?
1. Поступила деталь в первый раз: Д10 К60 Д18 К60 2. Возврат первой детали те же проводки что в п.1 но с «-» (в договоре, доп.соглашении должен быть прописан пункт по возврату + в накл. в основании отпуска ссылаетесь на договор + пишите возврат продукции/товара 3. Поступила новая зап.часть от поставщика Д10 К60 Д18 К60 Т.е. только по последнему поступлению (п.3) ндс пойдет в зачет
Беларусь
"Анонимно"14.07.2014 15:07:45
а «испортить» накладную не догадались? сейчас с возвратами лишние телодвижения.
Беларусь
"Анонимно"14.07.2014 15:39:01
->Аноном: испортить догадались, но поставщик заартачился -> Luna: спасибо, а оборот по моей накладной, что я возвращаю, пойдет в базу по НДС у меня?