За прошлый квартал писали Заявление о зачете части сумм «входного» НДС, приходящегося на ставку 10% в счет уплаты налога на прибыль. А как в этом квартал учесть эту переброску, просто уменьшить вычеты на эту сумму?
с такой проводкой- плохо читается- задваиваются кредитовые обороты по налогу( и начисление и переброс) аудиторы рекомендуют 68-76( переброс налогов) ( сторно-) с одного налога 68-76(+) на другой налог
Беларусь
Маша16.07.2014 9:58:11
С проводками понятно, я тоже делаю через промежуточный счет что б красиво было. Я про отчет. Инспектор сказала что нигде не отражается, это расчеты. А я вот понять не могу, если бы платили с р/с то понятно, а тут входной НДС, как бы не запутаться.
Беларусь
"Анонимно"16.07.2014 10:02:52
правильно инспектор сказала-в декларации зачтено да и всё, а расчеты видны по 68 счету-смотрите анализ по субсчетам