...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Маша 15.07.2014 11:58:36
За прошлый квартал писали Заявление о зачете части сумм «входного» НДС, приходящегося на ставку 10% в счет уплаты налога на прибыль. А как в этом квартал учесть эту переброску, просто уменьшить вычеты на эту сумму?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.07.2014 12:54:47
Д68.3 налог на приб-К 68.2 ндс - зачет
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2014 9:50:44
с такой проводкой- плохо читается- задваиваются кредитовые обороты по налогу( и начисление и переброс) аудиторы рекомендуют 68-76( переброс налогов) ( сторно-) с одного налога 68-76(+) на другой налог
Беларусь
Маша 16.07.2014 9:58:11
С проводками понятно, я тоже делаю через промежуточный счет что б красиво было. Я про отчет. Инспектор сказала что нигде не отражается, это расчеты. А я вот понять не могу, если бы платили с р/с то понятно, а тут входной НДС, как бы не запутаться.
Беларусь
"Анонимно" 16.07.2014 10:02:52
правильно инспектор сказала-в декларации зачтено да и всё, а расчеты видны по 68 счету-смотрите анализ по субсчетам
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru