| |
|
|
| |
|
|
молодо-зелено
15.07.2014 13:42:46
|
 |
 |
Помните, что сбор по таре приложение № 2 нужно делать за полугодие, а приложение № 3 за квартал?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Валентина
15.07.2014 13:44:53
|
 |
 |
И еще помните, что все это нужно отправить до 20 числа и до 20 оплатить.Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
Mik
15.07.2014 13:45:57
|
 |
 |
Ё маё... спасибо, что напомнили...
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
15.07.2014 13:52:58
|
 |
 |
В июле можно заплатить 21-го
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 13:57:43
|
 |
 |
и еще, что в затраты включается в момент платежа, а не в отчетный квартал)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 14:18:10
|
 |
 |
«Анонимно» 15.07.2014 13:57:43
и еще, что в затраты включается в момент платежа, а не в отчетный квартал)+++++++++++ так вроде бы одумались оне... что-то было. или это желаемое за действительное выдается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 14:20:01
|
 |
 |
Анонимно« 15.07.2014 13:57:43 и еще, что в затраты включается в момент платежа, а не в отчетный квартал) ***************************
Ну это вообще бред какой-то. И что, так делают?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 14:57:29
|
 |
 |
Теперь ИМНСы дают новое разъяснение, им сверху доведено. Если до момента подачи декларации по прибыли есть оплата - в затраты отчетного квартала. если оплачен сбор после подачи декларации - в квартале оплаты. По аналогии с российским НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 14:59:16
|
 |
 |
«Анонимно» 15.07.2014 14:57:29
Теперь ИМНСы дают новое разъяснение, им сверху доведено. Если до момента подачи декларации по прибыли есть оплата - в затраты отчетного квартала. если оплачен сбор после подачи декларации - в квартале оплаты. По аналогии с российским НДС.
___________-
интересно, и с какого бодуна они дают такое разъяснение
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:00:37
|
 |
 |
И еще помните, что все это нужно отправить до 20 числа и до 20 оплатить.Спасибо. ______ Разве что-то менялось? всегда до 22-го платили.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:02:05
|
 |
 |
интересно, и с какого бодуна они дают такое разъяснение _____________ Говорю же, сверху доведен им такой ответ. Они ж не имеют права давать собственные ответы, даже если не согласны с доведенным сверху. А теперь у них другая команда. Я говорю со слов работников консультациоонного отдела.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:05:43
|
 |
 |
интересно, и с какого бодуна они дают такое разъяснение _____________ Говорю же, сверху доведен им такой ответ. Они ж не имеют права давать собственные ответы, даже если не согласны с доведенным сверху. А теперь у них другая команда. Я говорю со слов работников консультациоонного отдела. ___________- так вот мне интересно, что там наверху пили :)))) Вопрос был риторическим, есличо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:08:46
|
 |
 |
Я так понимаю, что они все-таки захотели увязать и факт начисления и факт оплаты. Вроде как по НК положено по начислению, но поскольку есть же это пресловутое разъяснение ЖКХ об оплате, то и оплату типа чтоб видели до подачи декларации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:11:04
|
 |
 |
Я так понимаю, что они все-таки захотели увязать и факт начисления и факт оплаты. Вроде как по НК положено по начислению, но поскольку есть же это пресловутое разъяснение ЖКХ об оплате, то и оплату типа чтоб видели до подачи декларации.
______________
они могут сколько угодно извращаться и выгибаться, но ЖКХ с НК скрестить не смогут
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:14:24
|
 |
 |
Ответьте мне на вопрос: какой первичный документ подтверждает затраты по сбору?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:21:05
|
 |
 |
эТОТ НАЛОГ НА ЗАТРАТЫ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:21:26
|
 |
 |
Дело в том, что если отчеты Оператору не являются ПУДами, то на их основании нельзя начислять сбор в учете. основанием ИМНС считают в данном случае платежку. Вот по дате платежки и учитывать при н/о. НО в затратах того квартала, за который оплачивали. В таком случае если перечислили сбор за 1 квартал после подачи подачи деклы за 1 квартал, то при н/о учитывать во 2 квартале, но с корректировками в декларации по первому кварталу. Вот такие дебри.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:23:08
|
 |
 |
тогда ответьте мне на вопрос, на основании какого первичного документа мы относим на затраты взносы в ФСЗН )))))
пусть налоговики утрутся
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:28:25
|
 |
 |
таком случае если перечислили сбор за 1 квартал после подачи подачи деклы за 1 квартал, то при н/о учитывать во 2 квартале, но с корректировками в декларации по первому кварталу. Вот такие дебри. _----------------------------------- и где это написано, что бы все могли почитать.Одна налоговая говорит так, другая по другому\, а мы ломай голову
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:33:48
|
 |
 |
, а мы ломай голову _________
зачем ломать голову, если у нас есть Библия, т.е. НК
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.07.2014 15:37:43
|
 |
 |
Пишу дословно ответ: «так, в частности, подпунктом 2.4 пункта 2 статьи 130 НК предусмотрено, что затраты, относящиеся к налоговому периоду, подтверждаемые первичными учетными документами, поступившими по истечении этого периода, отражаются в том налоговом периоде, к которому они относятся. Учитывая изложенное, сумма платы за организацию сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и тары учитывается в составе затрат, учитываемых при налогообложении, после перечисления платы на текущий (расчетный) счет оператора. При этом плата относится в состав затрат, учитываемых при налогообложении, того квартала, за который она была перечислена.». Вот сей шедевр. Получается, что если я перечислю плату за квартал позже подачи деклы, то я потом все равно после оплаты должна буду ее учесть за тот же квартал, но только позже,в следующем квартале и показать клорректировку в разделе СПРАВОЧНО?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|