| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
11.08.2014 13:32:09
|
 |
 |
Как правильно сделать проводки. В 2013 году работали по УСН, учет в книге. В 2014 году тоже УСН, но с ведением бух.учета. С 2013г. осталась не оплаченная дебиторка от заказчиков. На 31.12.2013г. в 1С сделала проводку Д-т 62 К-т 00. Сейчас пришли деньги от дебитора. Проводка Д-т 51 К-т 62. А как поставить пришедшую сумму на счет реализации «90» не могу понять. Нет корреспондирующего счета. Спасибо за помощь.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.08.2014 14:27:19
|
 |
 |
дт 62 кт 90
Беларусь
|
 |
 |
пух
11.08.2014 14:29:19
|
 |
 |
в прошлом году выручка была по оплате?
Беларусь
|
 |
 |
пух
11.08.2014 14:40:33
|
 |
 |
Если учитывали выручку по оплате, то Д62 не должно быть на начало 2014г., а Д45.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2014 15:38:06
|
 |
 |
пух 11.08.2014 14:29:19 в прошлом году выручка была по оплате? Беларусь пух 11.08.2014 14:40:33 Если учитывали выручку по оплате, то Д62 не должно быть на начало 2014г., а Д45. ______________ Да, по оплате. Спасибо Вам пух.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.08.2014 15:39:32
|
 |
 |
пух еще раз огромное спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2014 15:46:28
|
 |
 |
на 31.12.13 Д-т 45 К-т 00 поступила оплата Д-т 51 К-т 62 Закрываем реализацию Д-т 62 К-т 90 Д-т 90 К-т 45 Правильно? Проверьте, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2014 15:46:54
|
 |
 |
Анонимно« 11.08.2014 15:46:28 на 31.12.13 Д-т 45 К-т 00 поступила оплата Д-т 51 К-т 62 Закрываем реализацию Д-т 62 К-т 90 Д-т 90 К-т 45 Правильно? Проверьте, пожалуйста
__________ это я автор:)
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.08.2014 15:50:11
|
 |
 |
на счете 45 ведь числится себестоимость, а не полная задолженность дебитора. У нас услуги, себестоимость не оплаченных услуг после УСН, учет в книге не высчитать :(
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.08.2014 15:51:23
|
 |
 |
да и счет 45 не предназначен для учета услуг, а только товаров
Беларусь
|
 |
 |
пух
11.08.2014 16:59:44
|
 |
 |
Для учета полной задолженности при учете по оплате есть забалансовые счета, а себестоимость неоплаченной услуги может быть на Д20,26
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.08.2014 14:24:10
|
 |
 |
пух 11.08.2014 16:59:44 Для учета полной задолженности при учете по оплате есть забалансовые счета, а себестоимость неоплаченной услуги может быть на Д20,26 ________ как вариант использовать счет ОС. на 31.12.13 Д-т ОС К-т - 00 поступление оплаты Д-т 51 К-т 62 выручка Д-т 62 К-т 90 Получается красиво :)
Вопрос другой хочу задать, если отразить на забалансовом счете, то при составлении баланса и учета задолженности по счету ОС не возможно составить баланс. Как только задолженность по счету ОС с баланса исключаешь идет баланс. Как правильно составить баланс?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.08.2014 14:24:52
|
 |
 |
Автор 12.08.2014 14:24:10 ________ в дополнение после оплаты закрыть еще счет ОС по кредиту нужно
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|