Подскажите пожалуйста. Ввезли оборудование из РФ. Стоимость не превышает 1000 Евро на дату прихода, зачит статдекларацию не надо. Отчетность ежеквартальная. В ИНМС несу пакет док по приходу+ 4 заявления. Декларацию подаю не позднее 20.10.14, В декларации по НДС часть1 строка 13 заполняю и часть 2 заполняю. Уплата не позднее 22.10 Все верно? Или я что-то упустила? ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Нет, декларацию делаете за месяц только часть 2. Посмотрите, вам станет понятно. Уплата тоже не так- до 20-го следующего месяца. т.е. отчетность и уплата- ежемесячные, разовые. А вот за квартал вы возьмете к вычету уплаченный ввозной НДС.
Беларусь
"Анонимно"22.08.2014 14:16:51
в строке 13 ч1 ничего не заполняю?
Беларусь
"Анонимно"22.08.2014 14:19:53
в строке 13 ч1 ничего не заполняю? -НЕТ,это за услуги,за товар заполняется только часть 2,ввозной НДС
Беларусь
"Анонимно"22.08.2014 14:30:41
уплата НДС по тем реквизитам куда плачу НДС от реализации?
Беларусь
"Анонимно"22.08.2014 14:55:15
уплата НДС по тем реквизитам куда плачу НДС от реализации? - код платежа другой