...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
РОССИЙСКИЙ НДС 25.08.2014 11:35:37
Вопрос про российский НДС. Когда вы в 1с делаете проводку 18-41/68, какую вы ставите базу для начисления НДС?
1. База + НДС, чтоб потом *20/120
2. Чистая база, чтоб потом *20/100
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.08.2014 11:58:28
Проводка формируется из дока «Заявление о ввозе» . Стоимость*20/100.
Беларусь
"Анонимно" 25.08.2014 11:58:55
вариант2
Беларусь
РОССИЙСКИЙ НДС 25.08.2014 15:01:52
Но если поставить базу, не увеличенную на сумму начисленного НДС (*20/100), тогда в книгу покупок гр. 5 «Всего покупок, включая НДС» и попадет эта база не увеличенная на сумму НДС и тогда в книге покупок не будет увязки между гр. 5 и гр. 6(а) и гр. 6(б).
Беларусь
"Анонимно" 25.08.2014 15:41:40
Стесняюсь спросить, а на каком счете какой проводкой
вы хотите отразить БАЗУ?
Беларусь
"Анонимно" 25.08.2014 15:43:18
Вы делаете проводку 18-68 на сумму НДС. И все.
Беларусь
РОССИЙСКИЙ НДС 25.08.2014 15:47:42
Да, все верно, я делаю эту проводку 18-41/68 на сумму начисленного НДС. Но чуть сверху в 1с есть пустое окошечко в которую нужно вписать базу для начисления НДС, вот эта база и попадает в гр. 5 книги покупок. У вас, у мисофтовской версии не так?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru