| |
|
|
| |
|
|
Производство
23.09.2014 15:56:08
|
 |
 |
Уважаемые бухи в производстве! не пройдите мимо! 1. Куда Вы относите в учете транспортные расходы по доставке готовой продукции с производства на склад? на 20 или на 44 счет? спасибо пришла на новую фирму, с производством не работала, учетная сырая, ничего нигде не прописано( 2. висит сальдо по сч.43 «субсчет» отклонения« с минусом. это нормально? понимаю что отклонения от учетных цен, но думала на 16 должны быть, а тут на 43 да еще и с минусом...
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
23.09.2014 17:15:33
|
 |
 |
1. 20. Это не является расходами на реализацию. 2. На 43 у Вас висит отклонение от плановой себестоимости, которое при закрытии месяца закрывается на 20.
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
23.09.2014 21:59:51
|
 |
 |
Я бы относила доставку продукции из производства на склад на 20 счет, так как данная услуга не является расходами на продажу. Даже доставку собственным транспортом готовой продукции на склад покупателя, я отношу на 20 счет. И топливо списываю на 20, формируя тем самым себестоимость продукции. Отклонения у меня закрываются на 43,1, а не на 20! т.е. фактически снимаются с себестоимости на начало месяца.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.09.2014 22:05:57
|
 |
 |
Просто у них не настроена программа полностью на факт себестоимость.Вызывайте программистов или закройте ВРУЧНУю 43 счет.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
23.09.2014 22:13:27
|
 |
 |
Только закрывайте не по анализу, а посмотрите оборотно-сальдовую ведомость по 43 счету
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2014 10:05:02
|
 |
 |
может там ничего страшного-это же не конец года-перепровести закрытие месяца надо
Беларусь
|
 |
 |
Ветрова
24.09.2014 10:09:21
|
 |
 |
Отклонение красным на 43 счете более чем нормально, это положительный фин. результат.
Беларусь
|
 |
 |
jop
24.09.2014 20:27:57
|
 |
 |
2. На 43 у Вас висит отклонение от плановой себестоимости, которое при закрытии месяца закрывается на 20. __________________________________________________..
я правильно поняла, что какие бы ни были отклонения, но в конце месяца все должно списаться? т.е. если продукция произведена и плностью реализована, то и на 20 и на 43 все должно быть по 0?
если 43 закрывается на 20, то 20 потом куда? на 90?
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
24.09.2014 20:33:25
|
 |
 |
Я вот свое производство закрываю вручную. Не могу найти толкового программиста, может есть у кого, хороший, обслуживает нас Авент-Софт, толку нет. И вообще отклонения от фактической себестоимости должно списываться в дебет 90,4,1 - на реализованную продукцию, но у меня не так. И почему отклонения закрываются на 20????
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
24.09.2014 20:36:19
|
 |
 |
20 счет (если нет незавершенки) и 43,2 (отклонения) закрываются всегда. на 43,1 висят остатки готовой продукции по фактической себестоимости.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.09.2014 20:47:47
|
 |
 |
на 43-м отрицательного сальдо не бывает. но чтобы отрегулировать смотрите оборотно сальдовую ведомость и количество продукции. Ведь может быть, что продукция была выпущена 31-го, а отгружена 1-го
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.09.2014 8:39:22
|
 |
 |
на 20-м теоретически может быть сальдо-незавершенное пр-во
Беларусь
|
 |
 |
Natal-ka
25.09.2014 9:20:19
|
 |
 |
По 43 то красного не бывает, а вот отклонения могут быть красным. Наверное учет готовой продукции у вас ведется на счете 43 (субсчет плановая себестоимость). Вы приходуете готовую продукцию на склад по плановой с-ти Д43.1 К20 , в конце месяца когда известна себестоимость гот. продукции собранная на счете 20, разница между плановой и фактической себестоимостью списывается на счет 43 и если фактическая себестоимость меньше плановой, то субсчет 43 (отклонения) могут быть красным. Затем отклонения фактической себестоимости готовой продукции от ее стоимости по учетным ценам, относящиеся к реализованной продукции, отражаются по дебету счета 90 и кредиту счета 43 дополнительной или сторнировочной записью.А если готовая продукция в остатках, то возможно у вас на счете 43 субсчет отклонения может быть сальдо красным, в целом на счете 43 у вас не должно быть краного и данная сумма и будет актической себестоимостью готовой продукции. Не знаю, понятно ли написала, но думаю смысл вы уловили.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
25.09.2014 14:23:53
|
 |
 |
Natal-ka 25.09.2014 9:20:19 _____________________________________ спасибо, смысл уловила остатков готовой продукции на конец месяца вообще не бывает, т.к. производим и в этом же месяце все отгружаем, так что буду вручную списывать в дебет 90сч. красное сальдо по отклонениям
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|