| |
|
|
| |
|
|
Анна
07.10.2014 16:31:50
|
 |
 |
Уважаемые бухгалтера. Столкнулась с таким вопросом. Делаю отчет 4-фонд. До меня гл. бух. отпуска будущего периода не брала в отчет, а переносила на следующий квартал. Сальдо по 69 соответственно не соответствовало отчету. В Консультант+ нет запрета так учитывать взносы. Однако стоит ли так усложнять жизнь? Можно сразу включать в отчет начисления по 97 счету, а не отнимать и ждать следующего отчетного квартала? Как вы учитываете отпуска будущего периода?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
07.10.2014 16:41:24
|
 |
 |
а почему «Сальдо по 69 соответственно не соответствовало отчету»?
Беларусь
|
 |
 |
Анна
07.10.2014 16:45:34
|
 |
 |
В отчет брала все начисления, кроме 97 переходящего на следующий квартал. Ну например начислены отпускные в июне на 97 счет, а в отчет возьмет эту сумму только в июле. Значит в отчете сумма будет ниже, а в оборотке выше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2014 16:46:19
|
 |
 |
Консультант + - это не нормативный документ, там сотрудники просто свое мнение высказывают, оно бывает и ошибочным == способ как насчитывать ФСЗН на отпуска будущего периода надо в учетной политике закрепить и делать так как закрепили, это уже 1000 раз обсуждали
Беларусь
|
 |
 |
Анна
07.10.2014 16:53:02
|
 |
 |
а как делаете вы? допустим, что в учетной не прописано это?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.10.2014 16:59:18
|
 |
 |
я переношу на след месяц. тогда и 69 нормально сальдо бьет. не вижу проблемы
Беларусь
|
 |
 |
Анна
08.10.2014 9:10:44
|
 |
 |
спасибо всем
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.10.2014 9:12:28
|
 |
 |
мы все отражаем в следующем месяце, потому что нет нужды ПЛАТИТЬ заранее, особенно летом, когда много отпусков. И с ПУ-3 все сходится
Беларусь
|
 |
 |
Яна
08.10.2014 9:36:26
|
 |
 |
способ как насчитывать ФСЗН на отпуска будущего периода надо в учетной политике закрепить и делать так как закрепили, это уже 1000 раз обсуждали ____________ при чем тут учетная политика? Учетную мы пишем по бухгалтерскому учету и по налоговому. А здесь - отчет в ФСЗН. Вопрос же не стоит - КАК отразить начисления в бухучете.
Беларусь
|
 |
 |
Яна
08.10.2014 9:37:34
|
 |
 |
Можно и так, и так. В учетной об этом не надо писать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.10.2014 12:02:20
|
 |
 |
интересно, а почему сальдо по 69 не соответствует отчету?
Беларусь
|
 |
 |
Эмма
08.10.2014 12:11:14
|
 |
 |
У меня сальдо по 69 соответствует отчету, т.к. я беру все начисление, и 26, и 97. Это не запрещено и заморочек меньше
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.10.2014 12:11:55
|
 |
 |
ну, вам денег не жалко -пишите что хотите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.10.2014 12:24:31
|
 |
 |
ну, вам денег не жалко -пишите что хотите ___________________ милочка, а что вы этим хотели сказать? кто-то здесь был неправ?)
Беларусь
|
 |
 |
Эмма
08.10.2014 12:31:37
|
 |
 |
А причем тут денег не жалко? Ведь вы, отправляя сотрудника в переходящий отпуск, все равно платите 35% с истребуемой (перечисляемой) суммы отпускных в день перечисления. Разве не так?
Беларусь
|
 |
 |
аглая
08.10.2014 12:56:07
|
 |
 |
Ведь вы, отправляя сотрудника в переходящий отпуск,___ Эмма, речь шла о отпуске БУДУЩЕМ а не переходящем - речь как я понимаю о том ,что если вы отправляете с 13.10.14 человека в отпуск допустим на 14 календ дней, то и в начисление поставить лучше октябрем д20 к 70, д20 к 69. а не начислить вместе с сентябрьской зпл как отпускные буд периода 97 70 и 97 69.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-15
|
|
| |
|
|