 |
Ступор!Заполняю декларацию по НДС за 3 кв. , платили НДС на таможню 2.07. и 29.07 и 2 отгрузки на экспорт в июле и сентябре. Заявления по ним пришли из РФ. Не понимаю что мне отражать в декларации - оборот по нулевке только по июлю и НДС к возврату весь что есть на 25.07. Или показываю обе отгрузки в декларации и к вычету и возврату НДС , накопленный на 25.07. , У меня только нулевка в декларации.
Беларусь
|
 |