|
|
|
|
|
|
Декларация по НДС
16.10.2014 13:17:45
|
|
|
Подскажите, как вы заполняете стр.1 раздела IV декларации по НДС «Суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе объектов» : берете данные из Книги покупок (т.е. то, что приняли к вычету) или все таки вписываете значение вместе с уплаченным на таможне НДС (которые после 25.07.14)
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Таиса
16.10.2014 13:21:39
|
|
|
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 13:24:27
|
|
|
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет. ___________________ А по моему там указывается весь ПОСТУПИВШИЙ НДС, а не зачтенный. Зачтенный в разделе 1 декларации
Беларусь
|
|
|
Таиса
16.10.2014 13:28:31
|
|
|
В разделе 1 тот который вы взяли к вычету в данном отчетном периоде. Зачтенный может превышать.
Беларусь
|
|
|
Валя
16.10.2014 13:35:48
|
|
|
Я считаю что автор прав , там указывается весь НДС вместе с Российским
Беларусь
|
|
|
Автор
16.10.2014 13:41:20
|
|
|
Я склоняюсь к тому, чтоб на основании Книг покупок заполнить...
Беларусь
|
|
|
М
16.10.2014 13:48:07
|
|
|
Книга покупок ведется для того, чтобы определить сумму НДС подлежащую зачету, а у вас для чего? Я не включаю (которые после 25.07.)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 14:08:08
|
|
|
В разделе 1 тот который вы взяли к вычету в данном отчетном периоде. Зачтенный может превышать. __________________ Таиса, вот объясните мне тупой. Зачтенный и взятый к вычету-в чем разница? И нет такого понятия как зачтенный. Есть предъявленый поставщиками и т.д. Вот его (предъявленный и уплаченный на таможне) я и отражаю в данной строке
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 14:19:29
|
|
|
Есть предъявленый поставщиками и т.д. Вот его (предъявленный и уплаченный на таможне) я и отражаю в данной строке __________________ абсолютно верный ответ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 14:45:09
|
|
|
Раздел IV Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно) __ а если ввощной НДС к вычету не берется, как он связан с налогообложением?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 14:45:37
|
|
|
ввощной - читать ввозной)))
Беларусь
|
|
|
li-nata
16.10.2014 15:01:14
|
|
|
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15.11.2010 N 82 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН), И О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (НОТАРИУСАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НОТАРИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НОТАРИАЛЬНОМ БЮРО, АДВОКАТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АДВОКАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО)»
п.13. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей: строки 1 - 6-1 заполняются на основании книги покупок, если ее ведение осуществляется плательщиком, и данных расчетов сумм налоговых вычетов, приходящихся на обороты по реализации объектов;
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 15:43:31
|
|
|
и?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 16:35:43
|
|
|
Присоединяюсь к вопросу,все-таки в раздел 4 ставим с учетом 90 дней или нет?
Беларусь
|
|
|
Lidia
16.10.2014 16:41:08
|
|
|
в части 1 раздела IV «суммы... предьявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе ВСЕГО:..» указывается вся сумма НДС с нарастающим итого и то что взяли к вычету (в разделе II) и то что отложили на будущее)))... на 90 дней и т.д.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 16:48:36
|
|
|
Спасибо
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 16:56:32
|
|
|
Мы делаем так: В книге покупок НДС, уплаченный на таможне, не отражаем, т.к. весь НДС из книги покупок идет в зачет. А «зависший» на 90 дней НДС оставляю на счете 18.1. Следовательно и в части 1 раздела IV декларации не показываем.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 17:34:53
|
|
|
позвонила в налоговую,ответили,что стр.1 раздела IV декларации по НДС пишем весь НДС (с учетом отложенного на 90 дней)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 17:48:16
|
|
|
и в книгу покупок его включать?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.10.2014 17:52:49
|
|
|
а потом получится как с Письмом ИМНС про заполнение ТН при экспорте
Беларусь
|
|
|
Ульяна
17.10.2014 9:43:33
|
|
|
в консультационном отделе Фрунзенской № 1 сказали показывать ВЕСЬ уплаченный НДС (с учетом уплаченного на таможню и отсроченного на 90 дней)
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-43
|
|
|
|
|