...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация по НДС 16.10.2014 13:17:45
Подскажите, как вы заполняете стр.1 раздела IV декларации по НДС «Суммы НДС, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе объектов» : берете данные из Книги покупок (т.е. то, что приняли к вычету) или все таки вписываете значение вместе с уплаченным на таможне НДС (которые после 25.07.14)
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Таиса 16.10.2014 13:21:39
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет.
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 13:24:27
Там указывается ЗАЧТЕННЫЙ НДС, а не предьявленный к вычету. Т.е. тот, который вы взяли в зачет (внесли в книгу покупок если ведете ее). Т.е. после 25.07 таможенные не берем в течении 90 дней- он туда пока не попадет.
___________________
А по моему там указывается весь ПОСТУПИВШИЙ НДС, а не зачтенный. Зачтенный в разделе 1 декларации
Беларусь
Таиса 16.10.2014 13:28:31
В разделе 1 тот который вы взяли к вычету в данном отчетном периоде. Зачтенный может превышать.
Беларусь
Валя 16.10.2014 13:35:48
Я считаю что автор прав , там указывается весь НДС вместе с Российским
Беларусь
Автор 16.10.2014 13:41:20
Я склоняюсь к тому, чтоб на основании Книг покупок заполнить...
Беларусь
М 16.10.2014 13:48:07
Книга покупок ведется для того, чтобы определить сумму НДС подлежащую зачету, а у вас для чего? Я не включаю (которые после 25.07.)
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 14:08:08
В разделе 1 тот который вы взяли к вычету в данном отчетном периоде. Зачтенный может превышать.
__________________
Таиса, вот объясните мне тупой. Зачтенный и взятый к вычету-в чем разница? И нет такого понятия как зачтенный.
Есть предъявленый поставщиками и т.д. Вот его (предъявленный и уплаченный на таможне) я и отражаю в данной строке
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 14:19:29
Есть предъявленый поставщиками и т.д. Вот его (предъявленный и уплаченный на таможне) я и отражаю в данной строке
__________________
абсолютно верный ответ
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 14:45:09
Раздел IV
Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)
__ а если ввощной НДС к вычету не берется, как он связан с налогообложением?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 14:45:37
ввощной - читать ввозной)))
Беларусь
li-nata 16.10.2014 15:01:14
Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 15.11.2010 N 82 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН), И О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ (НОТАРИУСАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ НОТАРИАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НОТАРИАЛЬНОМ БЮРО, АДВОКАТАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АДВОКАТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО)»

п.13. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей:
строки 1 - 6-1 заполняются на основании книги покупок, если ее ведение осуществляется плательщиком, и данных расчетов сумм налоговых вычетов, приходящихся на обороты по реализации объектов;
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 15:43:31
и?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 16:35:43
Присоединяюсь к вопросу,все-таки в раздел 4 ставим с учетом 90 дней или нет?
Беларусь
Lidia 16.10.2014 16:41:08
в части 1 раздела IV «суммы... предьявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе ВСЕГО:..» указывается вся сумма НДС с нарастающим итого и то что взяли к вычету (в разделе II) и то что отложили на будущее)))... на 90 дней и т.д.
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 16:48:36
Спасибо
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 16:56:32
Мы делаем так: В книге покупок НДС, уплаченный на таможне, не отражаем, т.к. весь НДС из книги покупок идет в зачет. А «зависший» на 90 дней НДС оставляю на счете 18.1. Следовательно и в части 1 раздела IV декларации не показываем.
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 17:34:53
позвонила в налоговую,ответили,что стр.1 раздела IV декларации по НДС пишем весь НДС (с учетом отложенного на 90 дней)
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 17:48:16
и в книгу покупок его включать?
Беларусь
"Анонимно" 16.10.2014 17:52:49
а потом получится как с Письмом ИМНС про заполнение ТН при экспорте
Беларусь
Ульяна 17.10.2014 9:43:33
в консультационном отделе Фрунзенской № 1 сказали показывать ВЕСЬ уплаченный НДС (с учетом уплаченного на таможню и отсроченного на 90 дней)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-43

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru