...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Экспорт- декларация по НДС 20.10.2014 10:01:02
Отгрузка на экспорт была произведна в апреле 2014 г. Заявление об уплате НДС от покупателя (РФ) поступило в мае. Оборот по нулевой ставке включен в декларацию за январь-май 2014 г. Но само заявление было отдано в налоговую в августе. Есть ли причина для пересчета НДС за май- июль (отчитываемся ежемесячно) у налоговой в связи с тем, что заявление поступило в налоговую в августе. Понимаю, что нарастающим на 31.08.14 итогом получатся одни и те же цифры. Но может быть за май, июнь, июль НДС подсчитан неправильно? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 20.10.2014 10:16:27
клиент уплатил в мае? ну и успокойтесь. Мало ли когда вы «ручками» донесли
Беларусь
Автор 20.10.2014 12:21:47
Да заплатил в мае. спасибо
Беларусь
"Анонимно" 22.10.2014 14:57:37
Смотрите статью 4 пункт 2 Протокола о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг в таможенном союзе. Главное, не когда вы донесли в налоговую, а то что оно в электронном виде поступило.
Беларусь
Автор 22.10.2014 15:45:19
Спасибо
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru