| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
11.11.2014 10:57:01
|
 |
 |
Девочки подскажите такой вопрос, проверяю входящие ТН за август и обнаружила 2 ТН, где стоит «галочка» НДС включить в ст-ть товара, т.е. на 18.1 НДС не попал, а попал на 41, никогда у меня такого не было, просто в августе была в отпуске, а дир всносил ТН, вот наверное и поставил эту галочку. Как быть? По идее надо исправить, или можно и так оставить?Получается прибыль не допл., а НДС перепл. Суммы не очень большие, что посоветуете? Уточненку?Или бух справки хватит?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
11.11.2014 11:00:30
|
 |
 |
оставьте как есть
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2014 11:07:46
|
 |
 |
если сумма не большая, т.е не актуальная для вашего предприятия, то оставьте так как есть. Взять НДС на вычет - это ваше право, но вы имеете право и отнести сумму ндс на увеличение стоимости. Т.е если вы захотите все исправить- то исправляйте в августе (проведите накладные так как должно быть) и подайте уточненку. А обратную проводку 18-41 ( в текущем налоговом периоде- ноябрь) вы сделать по НК не имеете право, там есть статья что ндс ранее отнесенный на увеличение стоимости ТМЦ нельзя взять на возмещение.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2014 11:12:21
|
 |
 |
А обратную проводку 18-41 ( в текущем налоговом периоде- ноябрь) вы сделать по НК не имеете право __________ Во-первых НК не регулирует проводки и вообще бухучёт, во-вторых и в бухучёте ошибка исправлялась бы проводками 41-60 сторно; 18-60. Ну а по налогам просто подаются уточнённые.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2014 11:20:23
|
 |
 |
Во-первых НК не регулирует проводки и вообще бухучёт, во-вторых и в бухучёте ошибка исправлялась бы проводками 41-60 сторно; 18-60. Ну а по налогам просто подаются уточнённые. --- Не придирайтесь , смысл в том что ввзять НДС на возмещение- ранее отнесенный на увеличение стоимости, нельзя, т.е. и проводки обратные в текущем периоде вы делать не имеете право.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2014 11:22:33
|
 |
 |
ранее отнесенный ________ Цитату из НК приведите. Взятый на увеличение ещё вычесть нельзя, да, а ошибки исправлять вроде пока не запрещали.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
11.11.2014 11:24:41
|
 |
 |
Так я и не зачла НДС взятый на увеличение товара, у меня не попала сумма на 18.1, а только на 41, думаю, оставить как есть, суммы не большие. Спасибо всем за ответы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2014 11:28:52
|
 |
 |
Так можно оставить, можно исправить. При чём исправить по всем правилам, в периоде обнаружения ошибки, а не менять именно августовские проводки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.11.2014 11:49:47
|
 |
 |
А обратную проводку 18-41 ( в текущем налоговом периоде- ноябрь) вы сделать по НК не имеете право ----------- Ню-ню..такую проводку ни в каком периоде сделать нельзя.Её реально не существует в бухучете.Как и прямой к вашей «обратной»
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|