...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ленуария 25.11.2014 16:02:05
Пришла писуля из налоговой, где они намекают что возможно мы за 3 квартал проигнорили указ 361 и взяли к вычету всю сумму ндс российского. Сравнивали они строчки 1 раздела 4 «другие сведения, связанные с налогооблодением ». Там, да, я действительно указала всю сумму уплаченного ндс при ввозе объектов. Это верно или нет или все-таки не нужно в этой строчке показывать суммы после 24.07.14 ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 25.11.2014 16:42:58
Я всё показываю как раньше...
Беларусь
"Анонимно" 25.11.2014 16:53:13
я не показывала -но у меня книга покупок а в нее суммы после 24 июля не вошли....
Беларусь
Дзянiска 25.11.2014 17:09:56
Я показал в декларации все суммы уплаченного НДС при ввозе. Ведь логично, что не весь НДС можно взять к зачету.
Беларусь
Ленуария 25.11.2014 17:28:16
Позвонила я туда, устно дали ответ что нужно показать только те суммы, которые подлежат распределению, то есть после 24 июля не показывать. О как
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-4 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru