Не понимаю. Мы арендодатель, ОСН. Доходы от аренды (в евро) отражаю по счету 91 как доходы от инвестиц. деятельности. НДС начисляемый - в расходы по инвест. деят-ти. А разницы, образовавшиеся при поступлении от арендатора оплаты по курсу ниже чем на дату отражения доходов - надо отнести в расходы по финансовой деят-ти. Как это отразить проводками?