...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
СТО 16.12.2014 13:46:59
Организация занимается розн.торговлей запчастями и шинами (общая система н/о). С декабря прошлого года решили заняться еше и шиномонтажем (единый налог на вмененный доход), в связи с чем ареновали отдельное помещение, в котором проводим текущий ремот (до сих пор), закупаем необходимое оборудование, но работа на СТО начнется только в декабре. Также в этом же здании будет и магазин и офис.Скажите, пожалуйста,НДС по аренде этого помещения, материалам, использованным на его ремонт и по закупленному оборудованию я могу брать к вычету в полном объеме в июне-ноябре, т.е до начала деятельности по СТО и обязательств по уплате ЕНВД? Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 16.12.2014 14:35:39
получается что можете, ведь на вмененный вы перейдете как минимум в январе?
Беларусь
СТО 16.12.2014 14:46:04
И по оборудованию,инвентарю и услугам конкретно для будущего СТО? Или этот НДС должен быть включен в стоимость вышеназванных ТМЦ и услуг сразу до начала работ на СТО?
Беларусь
СТО 16.12.2014 15:04:23
помогите, пож-та
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2014 16:03:41
ну вы же получили и оплатили этот НДС. Берете в зачет в этом году. А в январе переходите на вмененку, тогда уже только раздельный учет
Беларусь
СТО 16.12.2014 17:18:13
а если выручка по СТО пойдет уже в декабре (и ЕНВД соответственно тоже), можно в этом году брать к вычету полностью
Беларусь
"Анонимно" 16.12.2014 17:55:39
ну ведь на вмененный переходят в след. месяце, если пошла выручка по СТО и численность на конец данного месяца. Тут у вас как ни крути с января вмененный. ну например не могли же вы догадаться в начале декабря, что 29 декабря пойдет выручка и руководство не собирается набирать больше 15 человек)))))
Беларусь
БТР 16.12.2014 19:12:14
Что вы собираетесь БРАТЬ в ЗАЧЕТ, если НДС зачитываем в пределах НАЧИСЛЕННОго. У вас есть реализация? Нету-тогда ваш НДС будет просто на 18 счете, ведь экспорта у вас тоже нет с нулевой ставкой
Беларусь
СТО-БТР 16.12.2014 22:58:45
Реализация была весь этот период по рознице и опту. НДС брался в зачет в пределах реализации. В это же время взяли в аренду еще одно помещение, где после проведенного ремонта (см.выше) планировалось открыть еще один магазин/склад и сто. В этот же период оплачивалась аренда,приобретался инвентарь, оборудование для нового магазина и СТО. Так как НДС при ЕНВД (СТО)нельзя брать к вычету, а выручка по СТО появилась только в декабре, имела ли я право брать к зачету все входящие суммы НДС, или надо было сразу как-то разграничить нДС по СТО и остальной?
Беларусь
СТО 17.12.2014 10:17:43
может,есть еще мнения?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-9 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru