верно ли я делаю - списываем по акту чай-кофе-сахар как израсходованные клиентами организации на 90/8 неучитываемые при н/о. НДС на эти суммы не начисляю. Надо ли начислять НДС?
а мне что-то стукнуло что не облагается внутреннее потребление - т.е. если сотрудники бы использовали эти продукты, а у нас клиенты..... Налоговая проверка пришла, вот и начинаю сомневаться в разных вопросах, перепроверить себя надо...