Добрый день! Подскажите пжл мы(ООО) импорт товаров из Литвы на таможне уплачен НДС. Дальше этот товар будет продан в Казахстан. Подтверждения для возврата НДС не будет. Как правильно нужно сформировать цену на этот товар, куда отнести НДС уплаченный на таможне( в затраты, на увеличение стоимости)???? Помогите я запуталась!
не мешайте в кучу две разных операции: 1. получение товара по импорту 2. отгрузка на экспорт таможенный ндс в зачет в общем порядке, по экспорту при неподтверждении 0 ставки - начисляете и уплачиваете здесь