...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Ирина 10.01.2015 11:29:54
Добрый день! Подскажите пжл мы(ООО) импорт товаров из Литвы на таможне уплачен НДС. Дальше этот товар будет продан в Казахстан. Подтверждения для возврата НДС не будет. Как правильно нужно сформировать цену на этот товар, куда отнести НДС уплаченный на таможне( в затраты, на увеличение стоимости)???? Помогите я запуталась!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.01.2015 11:56:07
не мешайте в кучу две разных операции:
1. получение товара по импорту
2. отгрузка на экспорт
таможенный ндс в зачет в общем порядке, по экспорту при неподтверждении 0 ставки - начисляете и уплачиваете здесь
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-1 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru