| |
|
|
| |
|
|
Зачет НДС по ОС
24.02.2015 12:27:22
|
 |
 |
Уважаемые, поясните пожалуйста каким образом НДС по приобретенным ОС берется в зачет. Надо ли его брать в зачет по 1/12 (с даты поступления ОС) или НДС можно брать в зачет после того как взят в зачет по полученным товарам, работам, услугам ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
24.02.2015 13:33:03
|
 |
 |
помогите .... туплю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 13:40:22
|
 |
 |
Если это Ос приобретено в 2015г , то в пределах начисленного в порядке очереди . Если ОС прошлого года , то как написала в УП или по 1/12, или по 1/4 , и кажется третий вариант , что эти вычеты тоже берутся в пределах начисленного , но могу ошибаться.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 14:13:45
|
 |
 |
ОС приобретено в ноябре 2014г. в ноябре же взяла в зачет всю сумму ндс по ОС после того как в пределах начисленного зачла НДС по товарам, работам, услугам. Ошиблась? наверное должна была брать не всю сумму, а 1/12 или 1/4?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 14:15:14
|
 |
 |
Нет , не ошиблись
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.02.2015 14:17:03
|
 |
 |
Нет , не ошиблись __________ так а когда надо брать 1/12 или 1/4 разъясните пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 14:18:28
|
 |
 |
Если ОС прошлого года , то как написала в УП или по 1/12, или по 1/4 _____________ Вот это вам уже ответили
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 14:25:23
|
 |
 |
Вот если бы вычеты ноября остались на 01.01.15 г., то их бы и брали по 1/4 или 1/12 в 2015 - вариант приписывается в УП
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 15:02:44
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 15:24:44
|
 |
 |
Но это в том случае если ндс реализации меньше входящего ндс?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 15:35:23
|
 |
 |
Но это в том случае если ндс реализации меньше входящего ндс?
Если в Уп предусмотрены вычеты по ОС равными долями по 1/2 или 1/4 ( в зависимости от ежемесячной или квартальной отчетности), то эти вычеты принимаются сверх начисленного НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 15:53:12
|
 |
 |
А если ничего не прописать, то как?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
24.02.2015 15:59:16
|
 |
 |
Почитайте п.7 ст. 107 и п. 24. Если по Ос ничего не пропишите , то они распределяются и к вычету в пределах начисленного по реализации
Беларусь
|
 |
 |
Valentina
24.02.2015 16:02:56
|
 |
 |
Правильно вы все сделали. Можно всю сумму входного НДС заносить в книгу покупок 18/18, но в зачет (68/18) брать в пределах начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
24.02.2015 16:24:20
|
 |
 |
Спасибо всем большое.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|