На конец декабря месяца образовалось кредитовое сальдо по 25 счету из-за проведения уточняющих корректировок за весь 2014 год, которые проведены декабрём месяцем. На 20 счет ничего не относила-нечего. Что с ним делать с этим сальдо?
надо было все корректировки делать не декабрем. а месяцем когда были проводки по 25 счету.
Беларусь
"Анонимно"10.03.2015 23:40:06
Точно так, надо было разнести по месяцам
Беларусь
2511.03.2015 9:01:46
как это не декабрём? я новый бухгалтер, остальные месяцы «закрыты» предыдущим бухгалтером... налоги сданы...??
Беларусь
"Анонимно"11.03.2015 9:29:37
подскажите, пжл.
Беларусь
БТР11.03.2015 9:34:24
Тогда просто сделайте свои корректировки через 90-й счет как прочие расходы. Напишите в бухсправке-в связи с отсутствием движения по 25(20) и проч счетам. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ-подумайте.МОЖЕТ ВАМ НЕ НУЖНЫ ЭТИ КОРРЕКТИРОВКИ ВООБЩЕ?
Беларусь
"Анонимно"11.03.2015 10:20:30
БТР 11.03.2015 9:34:24
Тогда просто сделайте свои корректировки через 90-й счет как прочие расходы. Напишите в бухсправке-в связи с отсутствием движения по 25(20) и проч счетам. ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ-подумайте.МОЖЕТ ВАМ НЕ НУЖНЫ ЭТИ КОРРЕКТИРОВКИ ВООБЩЕ? =============== спасибо! нужны-нужны)))