...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
импорт РФ 10.04.2015 10:13:06
Ввезли товар из Рф, ндс уплатила.
Не могу найти где его отразить в налоговой декларации по НДС. Подскажите, пожалуйста.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
молодо-зелено 10.04.2015 10:21:30
Часть 2-ая декларации по НДС, там вы указываете начисленный ввозной НДС, подлежащий уплате.
А в части 1 декларации по НДС этот уплаченный ввозной НДС ставите в раздел «Налоговые вычеты», стр. 15, 15в
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 10:28:18
Спасибо большое, сейчас посмотрю.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 10:33:05
А в части 1 декларации по НДС этот уплаченный ввозной НДС ставите в раздел «Налоговые вычеты», стр. 15, 15в
____________
Т.е. ввозной НДС суммирутеься с обычным?
Беларусь
молодо-зелено 10.04.2015 10:51:58
Вычеты да, суммируются с остальными вычетами. Но сумма вычетов должна или равняться (=) начисленному НДС по стр. 14 или быть меньше начисленного НДС по стр. 14. Превышать вычеты не могут начисленный НДС.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 11:00:11
Спасибо большое молодо-зелено!
Беларусь
Юля 10.04.2015 11:04:12
Вычеты да, суммируются с остальными вычетами. Но сумма вычетов должна или равняться (=) начисленному НДС по стр. 14 или быть меньше начисленного НДС по стр. 14. Превышать вычеты не могут начисленный НДС.
_________
да вы что? не может превышать? а вам знакомо что такое возврат/зачет переплаты по ндс? стр.15 может быть больше стр.14. хотя бы потому что НДС, распределяемый по удельному весу, по нулевому обороту берется весь, а не как по обороту 20% (в пределах исчисленного).
Беларусь
Автор 10.04.2015 11:06:31
Юля, это я знаю, спасибо.
А вот с российским ндс столкнулась первый раз.
Скажите еще пожалуйста, когда надо отвозить заявление в налоговую?
Беларусь
Юля 10.04.2015 11:10:28
в моей налоговой (фрунзенский р-н №2) заявление просят приносить до 19го числа. вместе с платежкой и первичкой. вроде как можно им отправлять по электронке, но я еще с этим не разбиралась, поэтому приношу бумажный вариант.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 11:13:35
Спасибо большое!
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 11:25:31
А в справочном разделе строка 1.2. это тоже этот ндс?
Беларусь
Юля 10.04.2015 11:37:13
да
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 11:37:58
А если ввозной НДС был уплачен в 4-м кв.2014, а к зачету беру в 1-м кв.2015, по оборотам от реализации - 0. К уплате получается минус этот самый ввозной НДС, ИМНС может мне его вернуть?
Беларусь
Юля 10.04.2015 11:39:53
да, либо вернуть, либо можете зачесть в счет уплаты НП. для того, чтобы зачесть нужно заявление по ЭД написать им.
Беларусь
"Анонимно" 10.04.2015 11:56:40
Юля, Вы сдавали декларацию с продажами только по 20% НДСу и вычетами превышающими начисленный НДС?
Беларусь
Юля 10.04.2015 12:15:18
нет, у меня всегда есть оборот по ставке 0%.
Беларусь
Юля 10.04.2015 12:17:00
если оборот только по ставке 20%, то ничего не распределяется по удельному весу, а берется в пределах исчисленного, т.е тогда стр.14=стр.15 максимум.
Беларусь
молодо-зелено 10.04.2015 12:26:07
Юля 10.04.2015 11:04:12
да вы что? не может превышать? а вам знакомо что такое возврат/зачет переплаты по ндс? стр.15 может быть больше стр.14. хотя бы потому что НДС, распределяемый по удельному весу, по нулевому обороту берется весь, а не как по обороту 20% (в пределах исчисленного). ****************************

Знакомо. Это уже нюансы и они не у всех есть.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-17 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru